Przetwarzanie opłat PO
-
Wybierz opcję Zarządzanie zamówieniami, aby utworzyć i zatwierdzić zamówienie.
Zamówienie jest konfigurowane jako zamówienie karty nabycia i przypisywany jest do niego numer karty nabycia. Można również użyć numeru karty nabycia z konfiguracji dostawcy.
- Wybierz opcje Zarządzanie przyjęciami > Przyjęcie, aby utworzyć i zatwierdzić odbiorcę.
-
Przyjmij fakturę od dostawcy.
Możliwe jest przyjęcie faktury w dowolnym formacie. Na przykład w postaci dokumentu papierowego, poprzez EDI lub ERS.
- Aby utworzyć fakturę zobowiązań, wybierz opcje Zarządzanie fakturami > Utwórz fakturę i wybierz szablon wprowadzania faktury dla faktury podstawowej
- Dopasuj fakturę zobowiązań i przyjęcie w rozwiązaniu Dopasowanie.
-
W przypadku importu opłat opartych na PO z banku wymagane są następujące kroki dodatkowe:
- Import opłat bankowych za pomocą opcji Import opłaty karty nabycia. Do opłat opartych na PO musi być przypisany numer zamówienia.
- Zatwierdź opłaty i utwórz fakturę za pomocą opcji Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia. Opłaty oparte na PO nie są uwzględnione w fakturze utworzonej za pomocą opcji Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia. W przypadku zatwierdzenia faktury można użyć opcji Drill Around, aby wyświetlić szczegóły operacji karty nabycia z korekt dystrybucji. Szczegóły dotyczą kwot opłat, w tym informacji o tym, kto uiścił opłatę, gdzie, oraz kiedy naliczono opłatę. Po zaksięgowaniu faktury za pomocą funkcji Zamykanie dystrybucji faktur możesz przejść wstecz z analizy operacji do wyświetlania szczegółów i powiązanych dystrybucji.
- Akceptacja i zamknięcie opłat za pomocą opcji Akceptacja opłaty karty nabycia.