Zarządzanie opłatami bankowymi i ich akceptowanie

  1. Wybierz opcje Zarządzanie kartami nabycia > Opłaty karty nabycia.
  2. Na karcie Opłaty do akceptacji wyszukaj i otwórz rekord zestawienia bankowego.
  3. Na karcie Główne wybierz JM ceny dostawcy.
  4. Na karcie Opłata dodaj informacje o opłacie bankowej:
    Kod towaru
    Wybierz kod towaru dla operacji dostawcy.
    Kod zróżnicowania
    Wybierz kod zróżnicowania dla dostawcy zobowiązań.
    UNSPSC
    Wybierz kod UNSPSC dla opłaty.
    Kod dochodu
    Wybierz kod dochodu, który reprezentuje typ potrącenia dochodu. To pole służy do śledzenia dochodu podlegającego zgłoszeniu i pozwala na jego zgłoszenie lub potrącenie.
    Informacje dot. producenta
    Wybierz kod producenta, w tym dział produkcji i numer pozycji.
    Numer producenta
    Podaj numer producenta.
    Kod kategorii sprzedawcy
    Wybierz kod kategorii sprzedawcy dla opłaty.
    Kod przyczyny
    Wybierz kod przyczyny określający szczegóły opłaty. Jeśli wymagane były kody przyczyny dla opłat uznanych za sporne, należy tu uwzględnić kod przyczyny dla opłaty uznanej za sporną.
    Kod podatku
    Wybierz kod podatku.
    Wskaźnik podatku
    Określ, czy status podatkowy to Zwolnione z podatku, czy Podlegające opodatkowaniu.
    Firma dystrybucyjna i kod dystrybucji
    Wybierz firmę dystrybucyjną i kod dystrybucji.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Wybierz opcje Czynności > Akceptuj
    Możesz również wybrać opcje Czynności > Sporna.