Wykonywanie zwrotów do dostawcy
- Wybierz opcje Zarządzanie przyjęciami > Zwroty do dostawcy.
- Kliknij przycisk Utwórz.
-
Na karcie Główne podaj następujące informacje:
- Firma
- Wybierz numer firmy.
- Zwrot z lokalizacji
- Wybierz zwrot z lokalizacji.
- Dostawca
- Wybierz dostawcę.
- Numer referencyjny
- Podaj numer przypisany do zwrotu w celu stworzenia wewnętrznej referencji do zwrotu i odbiorcy lub dostawcy.
- Kod przyczyny
- Wybierz kod, który określa przyczynę utworzenia zwrotu.
- Nabywca
- Wybierz nabywcę.
- Kod PO zwrotu do dostawcy
-
Na karcie Autoryzuj podaj następujące informacje:
- Typ roszczenia dostawcy
- Wybierz typ roszczenia dostawcy.
- Zamiana towarów
- Wybierz opcję Tak, jeśli zażądano zamiany towarów w przypadku niedostępności zamówionych towarów.
- Data zamiany
- Wybierz wymaganą datę przyjęcia wysyłki z zamienionymi towarami. Ta data jest używana jako przedterminowa data dostawy w zamówieniu dla zamiany.
- Wysyłka lub zatrzymanie towarów
- Zdecyduj, czy zwracane towary mają być wysyłane do dostawcy.
- Poziom procesu
- Wybierz poziom procesu, który będzie używany w przypadku tworzenia noty debetowej.
- Zwrot do dostawcy do
- Wybierz adres lokalizacji dostawcy, do której są zwracane towary, jeśli jest inny niż główny adres dostawcy.
- Numer autoryzacji zwrotu produktów
- Podaj numer autoryzacji zwrotu produktów.
- Osoba do kontaktów
- Podaj nazwisko głównej osoby do kontaktów.
- Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny
- Wybierz numer kierunkowy kraju i podaj numer telefonu oraz numer wewnętrzny.
- Sposób wysyłki zwrotnej
- Zamiana - sposób wysyłki
-
W sekcji Nota kredytowa dla frachtu podaj następujące informacje:
- Kwota
- Podaj kwotę pierwotnej noty kredytowej dla frachtu i noty kredytowej dla zwrotu do dostawcy.
- Konto
- Podaj informacje o koncie dla pierwotnej noty kredytowej i noty kredytowej dla zwrotu do dostawcy.
-
W sekcji Opłata za obsługę podaj następujące informacje:
- Kwota za obsługę
- Podaj kwotę za obsługę.
- Konto obsługi
- Podaj informacje o koncie obsługi.
-
W sekcji Opłata frachtowa w przypadku zamiany podaj następujące informacje:
- Kwota
- Podaj kwotę opłaty frachtowej w przypadku zamiany.
- Kod kosztów dodatkowych
- Wybierz identyfikator kosztów dodatkowych, który jest powiązany z pozycją. Kod kosztów dodatkowych jest przenoszony do zamówienia dla zamiany tworzonego na podstawie zwrotu. Jest on przenoszony jako różne koszty dodatkowe.
-
Na karcie Odbiorca wysyłki podaj następujące informacje:
- Wysyłka bezpośrednia
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli towary wysyłane bezpośrednio mają pomijać proces przyjęcia.
- Nazwa
- Podaj nazwę odbiorcy towarów.
- Kraj
- Wybierz kod kraju.
- Typ
- Wybierz typ adresu.
- Szerokość geograficzna
- Podaj szerokość geograficzną lokalizacji.
- Długość geograficzna
- Podaj długość geograficzną lokalizacji.
- Wysokość geograficzna
- Podaj wysokość geograficzną lokalizacji.
-
Kliknij przycisk Zapisz.
Dostępne są teraz następujące karty: Komentarze, Linie i Wysyłka.