Korekta błędów w fakturach z utworzonym dziennikiem
Zastosuj tę procedurę, aby skorygować każdy błąd i wystornować grupę faktur z utworzonym dziennikiem. Utwórz ponownie dziennik dla grupy faktur i sprawdź, czy nie istnieją nowe błędy. Po usunięciu błędów rekordy można usunąć ręcznie. Zaleca się zapisanie listy błędów. Możesz dodać pole użytkownika, aby dołączyć notatki, które identyfikują metodę, która została użyta do rozwiązania błędu i kto go rozwiązał.