Usuwanie niezafakturowanych operacji ze wstrzymania fakturowania według grupy

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu lub Administrator projektu.
  2. Wybierz opcje: Procesy projektu > Procesy faktury > Usuń wstrzymanie z operacji.
  3. Podaj następujące informacje:
    Projekt podsumowania
    Wybierz projekt podsumowania, aby zatwierdzić operacje ze wstrzymania przed wygenerowaniem faktur. Nie można określić jednocześnie projektu podsumowania i projektu księgowania. Można określić grupę wyboru i zakres dat z jednym z typów projektu.
    Projekt księgowania
    Wybierz projekt księgowania, aby zatwierdzić operacje ze wstrzymania przed wygenerowaniem faktur. Nie można określić jednocześnie projektu podsumowania i projektu księgowania. Można określić grupę wyboru i zakres dat z jednym z typów projektu.
    Grupa wyboru
    Wybierz grupę niestandardową, aby zatwierdzić operacje ze wstrzymania przed wygenerowaniem faktur. Nie można określić jednocześnie projektu podsumowania i projektu księgowania. Można określić grupę wyboru i zakres dat z jednym z typów projektu.
    Wybór daty
    Wybierz opcję Data księgowania lub Data operacji, aby wybrać operacje do zatwierdzenia ze wstrzymania.
    Zakres dat
    Wybierz zakres dat dla operacji do zatwierdzenia ze wstrzymania.
    Usuń wstrzymanie fakturowania
    Zaznacz to pole wyboru, aby zatwierdzić operacje ze wstrzymania fakturowania.
    Usuń wstrzymanie przychodu
    Zaznacz to pole wyboru, aby zatwierdzić operacje ze wstrzymania przychodu.
  4. Kliknij przycisk Prześlij.