Karty Akceptacja faktur
Użyj informacji z tych kart, aby zarządzać fakturami i je akceptować:
Karta | Opis |
---|---|
Wyszukaj | Służy do wyszukiwania faktur według wybranych kryteriów. |
Nieprzypisane | Zawiera listę faktur, które nie zostały przypisane. |
Nieprzesłane | Zawiera listę faktur, które nie zostały przesłane do akceptacji. |
Oczekujące na akceptację | Zawiera listę faktur, które nie zostały jeszcze zaakceptowane ani odrzucone przez wybraną osobę akceptującą. |
Zaakceptowane, niezatwierdzone | Zawiera listę faktur, które zostały zaakceptowane, ale nie zostały jeszcze wysłane do zapłaty. |
Zmienione | Wyświetla listę zmienionych faktur. |
Zatwierdzone | Pokazuje listę zatwierdzonych faktur. |
Odrzucone | Zawiera listę faktur, które zostały odrzucone przez osobę akceptującą. Odrzucone faktury mogą zostać przywrócone. |
Wstrzymane | Wyświetla listę wstrzymanych faktur. Nie można zatwierdzić płatności, dopóki wstrzymanie nie zostanie usunięte. |
Faktury bez zrównoważenia | Wyświetla listę faktur bez zrównoważenia. |
Faktury nierozliczone | Pokazuje listę nierozliczonych faktur. |
Zapłacone | Wyświetla listę faktur, których cykl płatności się zakończył. |
Anulowane | Zawiera listę anulowanych faktur. |
Faktury wsteczne | Wyświetla listę faktur, które były otwarte na dzień daty wstecznej i mogą być ustalane na podstawie daty faktury lub terminu płatności. Jeśli nie określono daty ostatecznej, użyta zostanie bieżąca data. |
Zobowiązania | Pokazuje listę faktur z otwartym zobowiązaniem. |
Szybkie wprowadzanie | Służy do dodawania faktur i tworzenia dystrybucji. Korzysta z podzbioru najczęściej występujących pól. Faktura jest dodawana do innej tabeli, a następnie wczytywana do tabeli Faktura zobowiązań w partii. |
Wprowadzanie przez listę | Alternatywna metoda dodawania faktur do tabeli Faktura zobowiązań. Zaprojektowana jako szybsza niż pełna strona faktury. |
Szukanie wg PO | Służy do wyszukiwania faktur według numeru zamówienia. |
System kolumnowy |