Kierowanie faktur do akceptacji do zasobów, zespołów lub ról

Faktury mogą być kierowane do akceptacji przez poszczególne zasoby, zespoły zasobów lub role. W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia wymagane do kierowania faktur do akceptacji:

Kierowanie do Wymagana konfiguracja
Osoby lub zespoły zasobów
  • Utwórz zespoły i członków zespołu tylko dla kierowania do zespołu
  • Utwórz kody akceptacji faktur, aby zdefiniować listę osób lub zespoły, do których kierowane są faktury do akceptacji.
    • W kolejności, w jakiej mają być kierowane
    • Z maksymalnymi kwotami, które mogą zostać przez nich zaakceptowane
  • Utwórz reguły kierowania faktur, które obejmują utworzone kody akceptacji.
Role
  • Utwórz role akceptacji faktur
  • Utwórz kategorie kierowania faktur do użycia w regule kierowania faktur. Kategorie kierowania faktur zawierają listę przypisań akceptacji faktur.
  • Utwórz kody akceptacji faktur zdefiniowane za pomocą opcji Przypisanie akceptacji za pomocą ról.
    • Lista ról, które mogą dokonywać akceptacji
    • W kolejności, w jakiej mają być kierowane
    • Z maksymalnymi kwotami, które mogą zostać przez nie zaakceptowane
  • Utwórz reguły kierowania faktur, które obejmują utworzone kody akceptacji