Tworzenie ksiąg
- Wybierz opcje: Finanse > Rachunkowość aktywów > Konfiguracja systemu aktywów > Księgi.
- Kliknij przycisk Utwórz.
-
Podaj następujące informacje:
- Księga
- Podaj nazwę i opis księgi.
- Waluta księgi
- Wybierz kod waluty dla księgi. Kwoty amortyzacji są zapisywane w wybranej walucie.
- Księga
- Wybierz księgę dla dziennika.
- Typ amortyzacji
- Wybierz opcję Poziom klasy, aby wskazać, że aktywa, które są związane z daną księgą, są amortyzowane wraz z innymi aktywami w swojej klasie. Opcja Poziom klasy jest wymagana dla ksiąg części 32.
Po wybraniu opcji Poziom klasy należy również wybrać opcję Instrukcja obliczeniowa. W przypadku wybrania opcji Poziom aktywów pole Instrukcja obliczeniowa powinno pozostać puste.
- Konwencja
- Wybierz konwencję amortyzacji dla księgi. Konwencja określa sposób obliczania amortyzacji w pierwszym oraz ostatnim roku użytkowania składnika aktywów. Wybrana wartość jest wartością domyślną i jest modyfikowana po przypisaniu księgi do składnika aktywów. Aby wyświetlić szczegółową listę, patrz „Konwencje amortyzacji”.
- Księga utraty wartości
- Jeśli dla księgi włączono utratę wartości, wybierz księgę utraty wartości.
- Waluta operacji
- Wybierz, czy domyślna wartość dla waluty operacji księgowej pochodzi z księgi, czy składnika aktywów.
- Włączenie metody
- Zaznacz to pole wyboru, aby przejść do drugiej metody amortyzacji, gdy jest to korzystne. Metoda amortyzacji jest przypisywana do księgi po skojarzeniu księgi ze składnikiem aktywów za pomocą opcji Księgi. Aby zdefiniować metodę amortyzacji, w której przełączanie metod jest dozwolone, użyj opcji Metody.
- Historia amortyzacji
- Zaznacz to pole wyboru, aby przechowywać rekordy historii amortyzacji dla składników aktywów dodanych do tej księgi. Historia operacji składnika aktywów jest zapisywana dla wszystkich firm i składników aktywów, które korzystają z księgi.
- Historia księgowania
- Zaznacz to pole wyboru, aby przenieść operacje historyczne do księgi głównej po zatwierdzeniu składnika aktywów. Operacje są tworzone za pomocą obliczenia księgi aktywów. Tę opcję można zaznaczyć i odznaczyć w dowolnym momencie. W przypadku dodania składnika aktywów z datą rozpoczęcia użytkowania z poprzedniego roku, operacje są tworzone dla amortyzacji, która miała miejsce przed rokiem bieżącym.
- Użycie do utraty wartości
- Zaznacz to pole wyboru, aby użyć księgi jako księgi utraty wartości.
- Kliknij przycisk Zapisz.