Gejournaliseerde betalingstoepassingen tegenboeken
- Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
-
Als Debiteuren Medewerker selecteert u Verwerking van ontvangsten > Toepassingen controleren > Betaling tegenboeken.
Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Verwerking van ontvangsten > Toepassingen controleren > Betaling tegenboeken.
- Open een betalingsrecord.
- Klik op Maken om een koprecord voor tegenboeking te maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Tegenboekingsdatum
- Selecteer een tegenboekingsdatum.
- Operator
- Geef optioneel de naam van een operator op.
- Klik op Verzenden.
- Klik op Alles tegenboeken om een koprecord voor tegenboeking van een betaling te maken en om alle niet-gejournaliseerde betalingstoepassingen te selecteren voor tegenboeking.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Tegenboekingsdatum
- Selecteer een tegenboekingsdatum.
- Operator
- Geef optioneel de naam van een operator op.
- Als voor betalingen met tegenboeking in behandeling de knop Alles tegenboeken niet wordt gebruikt, selecteert u een of meer detailregels en klikt u waar nodig op detailrecords voor Selectie tegenboeking opheffen of Selecteren voor tegenboeking.
- Klik op Vrijgeven om het instellen van geselecteerde tegenboekingsrecords voor deze betaling te voltooien.