Toekenningscontroles voor werkelijke waarden maken

Een toekenningscontrole wordt gebruikt voor het groeperen van toekenningen met dezelfde verwerkingsvereisten, die daarom ook samen moeten worden verwerkt of berekend. De gedefinieerde kalender bepaalt, op basis van het periodetype, de saldi die worden verwerkt.

  1. Selecteer Verwerken > Toekenningen > Toekenningscontrole.
  2. Selecteer het tabblad Werkelijke waarden en klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Toekenningscontrole
    Geef de naam en omschrijving op voor de toekenningscontrole.
    Kalender
    Selecteer de Grootboek-kalender die u wilt gebruiken voor het verwerken van toekenningen. De kalender bepaalt de perioden en saldi die worden toegekend.
    Periodetype
    Selecteer of wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse saldi moeten worden toegekend. Het geselecteerde periodetype moet in de kalender bestaan.
    Valutatabel
    Selecteer de te gebruiken valutatabel voor wisselkoersen. Als er in dit veld niets wordt ingevoerd, wordt de valutatabel van de financiële ondernemingsgroep gebruikt.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Selecteer op het tabblad Standaardstructuren de standaardstructuren voor de toekenningsregels.
  6. Klik op Opslaan.