Onderliggende verzamelrekeningen maken

  1. Selecteer Financiële administratie > Grootboek > Instellingen > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
  2. Open de financiële ondernemingsgroep en klik op het tabblad Schema.
  3. Open het schema en klik op het tabblad Hiërarchie.
  4. Selecteer de rekening en vervolgens Acties > Onderliggend element maken binnen.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Rekeningtype
    Selecteer het rekeningtype. Het type moet overeenkomen met de bovenliggende rekening.
    Verzamelrekening
    Geef de naam op van de nieuwe verzamelrekening.
    Omschrijving
    Geef de omschrijving op van de nieuwe verzamelrekening.
    Nieuwe weergaverekening
    Geef de naam van de weergegeven rekening op. De opgegeven rekening wordt de standaardwaarde voor de weergaverekening. Geef in dit veld een nieuwe naam op als u een andere rekeningnaam wilt weergeven dan de naam die u oorspronkelijk hebt opgegeven. Het oorspronkelijke veld kan niet worden gewijzigd.
    Weergavevolgorde
    Geef de volgorde op waarin de rekening moet worden weergegeven.
    Omrekeningscode
    Selecteer de omrekeningscode, anders is de omrekeningscode van de bovenliggend rekening de standaardwaarde.
    NB

    Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Valutaherwaardering en -omrekening is ingeschakeld tijdens het instellen van de financiële ondernemingsgroep.

    Herwaarderen
    Schakel dit selectievakje in om de transacties die aan deze verzamelrekening zijn gekoppeld te laten herwaarderen.
    NB

    Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Valutaherwaardering en -omrekening is ingeschakeld tijdens het instellen van de financiële ondernemingsgroep.

    XBRL-tag
    Als uw financiële ondernemingsgroep gebruikmaakt van XBRL (eXtensible Business Reporting Language), kunt u een XBRL-tag voor de rekening opgeven.
    Onderhoud rekeningschema verzamelrekening
    Door gebruik te maken van deze functie, kunt u een bedrijfsklassegroep selecteren als u rekeningen wilt journaliseren die voldoen aan de criteria om automatisch onderliggende objecten van de verzamelrekening te worden. Als u geen rekeninggroep selecteert, kunt u rekeningen handmatig koppelen.
    Begrotings-ID
    Als u gebruikmaakt van begrotingsvalidatie, geeft u een begrotings-ID op die u wilt toewijzen aan de verzamelrekening. Deze ID's worden gebruikt in begrotingsvalidatiesjablonen.
  6. Klik op Opslaan.
  7. Nadat de onderliggende verzamelrekening is gemaakt, kunt u de rekening openen. Klik op het tabblad Valutarekening om de rekeningen voor niet-gerealiseerde winsten/verliezen of de rekeningen voor omrekeningswinsten/-verliezen te overschrijven. De standaardwaarden zijn de door het systeem gedefinieerde rekeningen voor niet-gerealiseerde winsten/verliezen en de rekeningen voor omrekeningswinsten/-verliezen. Dit tabblad wordt alleen weergegeven als het selectievakje Valutaherwaardering en -omrekening is ingeschakeld tijdens het instellen van de financiële ondernemingsgroep.