Utilizzare questa procedura per eliminare qualsiasi informazione sull'assegnazione prima di eseguire l'azione .
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Accedere come Addetto acquisti e selezionare .
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Nella colonna Risposte fare clic su Analizza per l'assegnazione.
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Fare clic sulla scheda Risposte per Fornitore potenziale.
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Selezionare una risposta del fornitore potenziale.
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Selezionare .
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Fare clic sulla scheda Risposte per Riga.
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Nella sezione Risposte riga per Fornitore potenziale selezionare una risposta per riga del fornitore potenziale.
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Selezionare .