Storno di allocazioni di pagamento contabilizzate definitivamente
- Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
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Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Storno pagamenti.
Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Storno pagamenti.
- Aprire un record di pagamento.
- Fare clic su Crea per definire un record di intestazione di storno.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Data storno
- Selezionare una data di storno.
- Operatore
- Specificare il nome dell’operatore (facoltativo).
- Fare clic su Invia.
- Fare clic su Storna tutte per definire un record di intestazione di storno dei pagamenti e selezionare tutte le allocazioni di pagamento non registrate per lo storno.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Data storno
- Selezionare una data di storno.
- Operatore
- Specificare il nome dell’operatore (facoltativo).
- Per i pagamenti con storno in attesa, se non viene utilizzato il pulsante Storna tutte, selezionare una o più righe di dettaglio e fare clic sui record dei dettagli Deseleziona storno o Seleziona per storno secondo necessità.
- Fare clic su Rilascia per completare il processo relativo al set di record di storno selezionati per questo pagamento.