Contabilizzazione delle distribuzioni
È necessario elaborare la chiusura della distribuzione delle fatture almeno una volta nel periodo contabile. In alternativa, è possibile chiudere le distribuzioni delle fatture con maggiore frequenza, ad esempio al termine di ogni ciclo di pagamento.
Un fattore chiave da considerare nel decidere la frequenza con cui chiudere le distribuzioni è il numero di distribuzioni da includere nella contabilità generale. Le distribuzioni vengono riepilogate dal programma di chiusura con gli stessi campi data di contabilizzazione definitiva, numero di conto, numero di sottoconto, attività e analisi delle transazioni. Per riepilogare tutte le distribuzioni per un periodo contabile, eseguire questo processo una sola volta al termine di ogni periodo contabile di contabilità generale.
Per contabilizzare le distribuzioni, accedere come Responsabile riconciliazione. Selezionare Anteprima di contabilizzazione e fare clic su .
Per visualizzare i risultati della contabilizzazione, selezionare
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