Assegnazione di righe ai resi a fornitore
- Scegliere Gestisci ricevimento > Resi a fornitore.
- Aprire un record di reso a fornitore.
- Nella scheda Righe fare clic su Crea.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Tipo di articolo
- Selezionare il tipo di articolo.
- Articolo
- Specificare un numero di articolo.
-
Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
- Quantità resa
- Specificare una quantità resa.
- Quantità secondaria
- Specificare una quantità secondaria.
- Costo unitario
- Specificare un costo unitario.
- Restituisci scorte a magazzino in caso di annullamento reso a fornitore
- Per i resi a fornitore, selezionare questa casella di controllo per restituire gli articoli al magazzino quando viene annullata una riga di reso.
-
Nella sezione Ordine di acquisto specificare le seguenti informazioni:
- Articolo fornitore
- Selezionare l'articolo fornitore da restituire. Quando è presente un ordine di acquisto associato al reso, per impostazione predefinita viene utilizzato l'articolo fornitore. Se non sono presenti ordini di acquisto associati al reso, è possibile specificare un articolo fornitore o lasciare vuoto il campo.
- GTIN
- Selezionare un numero identificativo fiscale globale.
-
Nella sezione Intrastat specificare le seguenti informazioni:
- Codice ICN
- Quantità supplementare
- Peso
- Specificare il peso unitario dell'articolo in base all'UdM di stoccaggio.
-
Fare clic su Salva.
Sono disponibili le schede Distribuzioni e Commenti.