Assegnazione di commenti agli ordini di acquisto
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Scegliere .
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Selezionare un record di ordine di acquisto non rilasciato.
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Nella scheda Commenti fare clic su Crea.
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Selezionare un tipo di commento per indicare la posizione in cui il commento verrà visualizzato o stampato:
- Stampa su documenti interni
- I commenti vengono stampati nel documento dell'ordine di acquisto dopo l'emissione del record dell'ordine di acquisto.
- Stampa su documento di ricevimento
- I commenti vengono stampati nei documenti di ricevimento e di consegna dopo la stampa del record di ricevimento.
- Stampa su ordine di acquisto
- I commenti vengono stampati nel documento dell'ordine di acquisto dopo l'emissione del record dell'ordine di acquisto.
- Consenti a fornitore potenziale di visualizzare i dati nel portale
- Se è stata selezionata l'opzione Stampa su ordine di acquisto, questa casella di controllo è disponibile.
- Invia a fornitore
- Se è stata selezionata l'opzione Stampa su ordine di acquisto, questa casella di controllo è disponibile.
- Stampa su bolla di consegna
- I commenti vengono stampati nei documenti di ricevimento e di consegna dopo la stampa del record di ricevimento.
- Commenti per fattura
- I commenti vengono riportati nel documento fattura.
- Stampa su trailer ordine di acquisto
- I commenti vengono stampati nel documento dell'ordine di acquisto dopo l'emissione del record dell'ordine di acquisto.
- Stampa su distinta di prelievo
- I commenti vengono stampati nei documenti distinta di prelievo magazzino dopo l'esecuzione della stampa della distinta di prelievo magazzino.
- Solo visualizzazione
- I commenti sono visualizzati solo nell'elenco dei commenti.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Titolo commento
- Specificare una breve descrizione del commento.
- Testo commento
- Specificare il testo del commento.
- File
- Facoltativamente, allegare un file per il commento. È, ad esempio, possibile inviare l'ordine di acquisto emesso al fornitore e includere i file allegati. I file allegati vengono inviati al fornitore se è selezionato il campo Invia a fornitore, la casella di controllo Stampa su ordine di acquisto è selezionata e il valore per Metodo di emissione ordine di acquisto è E-mail.
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