Invio per l'approvazione di fatture suddivise per gruppo di contratti
- Accedere come Addetto contabilità di progetto o come Amministratore progetti.
- Scegliere Processi progetto > Processi fatture > Invia fatture contratto per approvazione.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di contratti
- Selezionare un gruppo di contratti personalizzato. Un gruppo personalizzato è un gruppo di contratti definito dall'utente per l’esecuzione della fatturazione. È ad esempio possibile definire un gruppo in base al tipo di contratto.
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Fare clic su Invia.
Lo stato di approvazione delle fatture diventa Inviato per approvazione mentre il record rimane impostato su Creato. Non è possibile apportare modifiche alle fatture.
Il ratificatore può approvare o rifiutare le fatture. Se le fatture vengono rifiutate, sarà necessario inserire un commento per spiegare il motivo del rifiuto. Il commento verrà visualizzato nel corpo del messaggio e-mail. La fattura rifiutata rimane impostata su Creato mentre lo stato di approvazione diventa Rifiutato. La fattura può essere eliminata o corretta e inviata nuovamente per l'approvazione. Se viene rifiutato un solo record del gruppo di fatture di un contratto, verranno rifiutati tutti i record del gruppo di fatture di tale contratto.
Se le fatture vengono approvate, lo stato di approvazione verrà aggiornato e passerà ad Approvato. I record sono ora pronti per la contabilizzazione.