Creazione di transazioni fiscali
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Accedere come Responsabile Contabilità fornitori e selezionare .
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Fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Entità fiscale
- Specificare il codice dell'entità fiscale.
- Codice imposta
- Specificare un codice definito dall'utente che rappresenta le informazioni fiscali.
- Numero transazione
- Specificare un numero di transazione interna assegnato dal sistema. L'ID transazione è utilizzato per mantenere le transazioni fiscali univoche.
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Nella scheda Informazioni fattura, specificare le seguenti informazioni
- Società
- Specificare il numero della società.
- Fornitore o cliente
- Specificare il numero fornitore o cliente per cui è stata creata la transazione.
- Numero di fattura
- Specificare il numero di fattura associato alla transazione.
- Sequenza annullamento
- Specificare il numero di sequenza assegnato al momento dell'annullamento di una fattura Contabilità fornitori distribuita. La prima sequenza assegnata è 9999.
- Prefisso
- Campo facoltativo. Il prefisso è definito nella società Contabilità fornitori e viene utilizzato in ogni fattura con la sequenza.
- Sequenza
- Si tratta di un valore sequenziato automaticamente, associato al Prefisso. Il valore viene ripristinato a zero quando il Prefisso cambia nella società Contabilità fornitori. Il Prefisso e la Sequenza rappresentano una fattura distinta, pertanto non sono ammessi valori duplicati.
- Codice di utilizzo imposta
- Specificare il codice di utilizzo dell'imposta. Questo è utilizzato per le transazioni Contabilità fornitori nei Paesi in cui i resi IVA richiedono statistiche per le merci e i servizi acquistati per un uso specifico.
- Fattura o nota di credito
- Selezionare se la transazione in cui è stata creata l'imposta presenta una Fattura o una Nota di credito.
- Importo fattura
- Specificare l'importo della fattura nella valuta della transazione.
- Data fattura
- Specificare la data in cui è stata creata la fattura per la transazione.
- Importo imponibile
- Specificare l'importo imponibile della transazione nella valuta della transazione.
- Data di esigibilità dell'imposta
- Specificare la data in cui viene calcolata l'imposta sulle vendite.
- Importo imposta
- Specificare l'importo dell'imposta sulle vendite per la transazione fiscale nella valuta della transazione.
- Aliquota fiscale
- Specificare l'aliquota fiscale utilizzata dal sistema per la transazione.
- Tasso di cambio
- Specificare il tasso di cambio utilizzato per convertire un importo transazione con valuta non di base nella valuta di base della società.
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Nella scheda Informazioni sistema specificare le seguenti informazioni:
- Codice sistema
- Specificare il sistema da cui ha avuto origine la transazione.
- Categoria di imposte per prodotto
- Selezionare una categoria di imposte per prodotto. Utilizzare questo campo per raggruppare gli articoli in modo da determinare l'aliquota fiscale in base al raggruppamento. Ad esempio, è possibile definire un gruppo di articoli denominato Prodotti con tabacco in modo che risulti imponibile in uno stato ma non in un altro. È possibile specificare una categoria di imposte per prodotto quando si aggiunge un articolo in Controllo scorte.
- Livello di elaborazione
- Specificare il livello di elaborazione associato alla transazione fiscale.
- Numero identificativo fiscale
- Specificare l'identificativo fiscale o il numero di registrazione della società per cui è stata creata la transazione.
- Indicatore di imputazione
- Scegliere se applicare l'imposta a una fattura come Fatturata o Di competenza.
- Paese di registrazione IVA
- Specificare il componente del Paese della partita IVA.
- Numero di partita IVA
- Specificare il componente numerico della partita IVA.
- A credito o a debito
- Selezionare se l'origine della transazione è A credito o A debito.
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Nella scheda Informazioni contabilizzazione definitiva specificare le seguenti informazioni:
- Conto di Contabilità generale
- Selezionare la dimensione contabile della Contabilità generale associata alla transazione fiscale.
- Data di contabilizzazione definitiva
- Selezionare la data di contabilizzazione definitiva di Contabilità generale associata alla transazione fiscale.
- Anno imposta
- Specificare l'anno di imposta per il quale è stato definito il calendario.
- Periodo imposta
- Specificare il periodo d'imposta dell'anno specificato.
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