Codici blocco assegnati

Nella tabella sono elencati i codici di blocco disponibili:

Codice blocco Ubicazione Allocazione
Limite di credito Cliente Ordine al rilascio
Limite ordini Cliente Ordine al rilascio
Limite ordine singolo Cliente Ordine al rilascio
Anticipo Livello di elaborazione fatturazione

Se il campo è vuoto, il valore predefinito è dal cliente.

Ordine prima del rilascio
Pagamento in contrassegno (COD) Livello di elaborazione fatturazione

Se il campo è vuoto, il valore predefinito è dal cliente.

Fattura
Margine di profitto Conto classe di vendita fatturazione Riga ordine prima del rilascio
Prova di consegna (POD) Cliente Spedizione
Autorizzazione non riuscita Cliente Ordine al rilascio
Liquidazione non riuscita Cliente Fattura al rilascio

Un altro codice blocco assegnato dalla soluzione è il blocco del credito. Il limite di credito rappresenta un saldo cliente più eventuali ordini aperti. È possibile definire limiti di credito a livello di account amministrativo, gruppo di clienti o singolo cliente. Se un ordine supera uno dei limiti impostati quando viene rilasciato, verrà impostato il blocco del credito per tale ordine. Gli altri ordini aperti già rilasciati non saranno interessati dal blocco del credito. È anche possibile assegnare o rimuovere manualmente il blocco del credito nel record del cliente. Questo blocco impedisce la successiva elaborazione degli ordini cliente.