Assegnazione delle righe ordine specifiche per i resi del cliente
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Selezionare .
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Aprire un record del reso ordine.
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Nella scheda Righe fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Articolo
- Selezionare il numero dell’articolo con rilevazione del peso restituito.
- Ubicazione
- Selezionare un'ubicazione scorte della società.
- Tipo di riga
- Selezionare il tipo di scorte nella riga.
- Codice motivo
- Selezionare il codice motivo per indicare come mai si stanno creando note di credito.
- Quantità
- Specificare la quantità resa espressa in unità di misura di vendita.
- Quantità con rilevazione peso scorte
- Specificare la quantità da restituire al magazzino. Utilizzare l'unità di misura delle scorte.
- Prezzo unitario
- Specificare il prezzo unitario dell’articolo: di norma, si tratta del prezzo unitario indicato nella fattura dell'articolo restituito.
- Costo unitario
- Specificare il costo unitario dell’articolo: di norma, si tratta del costo unitario indicato nella fattura dell'articolo restituito.
- Numero OdA cliente
- Selezionare l'ordine di acquisto del cliente. Se l'ordine è un ordine con spedizione diretta, specificare il numero dell'ordine di acquisto associato alla spedizione diretta.
- Codice OdA cliente
- Selezionare il codice dell'ordine di acquisto.
- Tipo di riga globale
- Selezionare il tipo di riga globale.
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Nella sezione Destinazione, specificare le seguenti informazioni:
- Azione richiesta da cliente
- Selezionare se il cliente ha richiesto l’emissione di una nota di credito o la sostituzione degli articoli.
- Crea nota di credito
- Selezionare questa casella di controllo per creare una nota di credito per il reso.
- Destinazione scorte
- Indicare se le merci restituite devono essere reintegrate nelle scorte, scartate o ignorate.
- Addebito per ristoccaggio
- Selezionare il codice di addebito supplementare per addebitare al cliente il ristoccaggio degli articoli.
- Conto vendite
- Selezionare il conto vendite su cui effettuare gli accrediti per gli articoli a magazzino resi e gli articoli non a magazzino.
- Conto di contropartita
- Selezionare il conto in cui contabilizzare definitivamente la contropartita del costo del venduto (COGS) dei resi per gli articoli non a magazzino.
- Conto COGS
- Selezionare il conto per addebitare sul costo del venduto (COGS) gli articoli resi, sia quelli a magazzino sia quelli non a magazzino.
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Fare clic su Salva.