Creazione di record di fattura abbinata per storno IVA
Per la creazione di un record di fattura abbinata, è necessario utilizzare un record di codice imposta con l'indicatore Storno IVA abilitato.
Per informazioni sull'attivazione delle inversioni contabili dell'IVA, consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Informazioni finanziarie.
- Accedere come Addetto specializzato abbinamento e selezionare Gestisci fatture.
- Fare clic su .
- Specificare i campi obbligatori.
- Nella scheda Righe fare clic su .
- Nella sezione Informazioni generali specificare i valori di campi quali Articolo, Costo unitario, Codice distribuzione e Data di consegna anticipata.
- Nella sezione Imposta selezionare il campo Imponibile.
- Scegliere un valore Codice imposta per cui sia selezionato il campo Indicatore storno IVA.
- Fare clic su Rilascia per rilasciare l'ordine di acquisto.
- Scegliere .
- Fare clic su .
- Specificare i campi obbligatori.
- Fare clic su .
- Specificare un valore nel campo Quantità ricevuta.
- Rilasciare il ricevimento dell'ordine di acquisto.
- Selezionare Gestisci fatture.
- Fare clic su Crea fattura.
- Nel campo Modello inserimento fattura selezionare Fattura abbinata.
- Compilare la pagina dell'ordine di acquisto. Specificare i campi obbligatori, ad esempio Società Contabilità fornitori, Numero di fattura, Data fattura, Data di scadenza e Importo fattura.
- Fare clic su .