Chiusura di un anno della base di reportistica

Verificare che tutti i periodi dell'anno siano in stato Chiusura parziale. Non è possibile chiudere un anno se i periodi sono in stato Aperto o Aperto per contabilizzazione definitiva retrodatata.

  1. Scegliere Elaborazione > Base di reportistica > Base di reportistica.
  2. Selezionare la base di reportistica da chiudere. È possibile visualizzare lo stato degli anni della base di reportistica nel riquadro Chiusura anno base.
  3. Nel riquadro Chiusura anno base scegliere l'anno da chiudere.
  4. Per chiudere un anno aperto fare clic su Apri o scegliere Azioni > Chiusura di fine anno.
    È possibile chiudere un anno selezionando la casella di controllo Solo totali modificati per elaborare esclusivamente le modifiche intervenute dell'ultima chiusura.

    Lo stato cambia in Chiusura.

    Nota

    i saldi finali sono interessati da questa procedura se è specificato un valore Conto di chiusura in un conto di contabilizzazione definitiva del piano di reportistica definito nella base di reportistica. Il saldo finale verrà chiuso per il tale conto. Consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione Infor Financials per informazioni sulla modifica di conti di contabilizzazione definitiva in un piano dei conti.