Riconciliazione di transazioni di dettaglio

La riconciliazione delle transazioni di dettaglio consente di caricare le transazioni di interfacciamento e le transazioni di Contabilità generale in una coda di riconciliazione. Dopo l'elaborazione della riconciliazione è possibile creare voci di riconciliazione e distribuzioni per periodo e salvare la riconciliazione in un periodo specifico. Questa soluzione può essere utilizzata anche per aggiornare o eliminare voci di riconciliazione e distribuzioni esistenti. Tutte le voci di riconciliazione rimangono nella coda di riconciliazione e vengono incluse nelle successive riconciliazioni dettagliate del conto.

Per abilitare questa funzione, è necessario configurare le opzioni di riconciliazione delle transazioni di dettaglio nel conto di riconciliazione.