Esecuzione della compensazione interentità

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità generale > Elaborazione > Scrittura contabile > Compensazione interentità.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Opzione entità contabili
    Selezionare se la compensazione interentità verrà utilizzata per tutte le entità contabili, una singola entità contabile o un gruppo di entità contabili.
    Entità contabile
    Se è stata selezionata l'opzione Singolo per Opzione entità contabili, scegliere un'entità contabile.
    Gruppo di entità contabili
    Se è stata selezionata l'opzione Gruppo per Opzione entità contabili, scegliere un gruppo di entità contabili.
    Opzione periodo
    Selezionare se la compensazione interentità verrà eseguita per un periodo specifico o per tutti i periodi.
    Periodo
    Se è stata selezionata l'opzione Specifica periodo per Opzione periodo, scegliere un periodo.
    Approvazione obbligatoria
    Selezionare questa casella di controllo se è richiesta l'approvazione. Se questa casella di controllo non è selezionata, le scritture contabili verranno create con stato Contabilizzato definitivamente. Le scritture contabili con approvazione obbligatoria verranno create con stato In attesa di approvazione. Le scritture contabili con approvazione obbligatoria verranno create con stato Rilasciato se l'importo è compreso nel limite di approvazione.
    Codice di approvazione
    Se la casella di controllo Approvazione obbligatoria è selezionata, scegliere un codice di approvazione.
  3. Fare clic su OK.