Creazione di motivi di note di credito ad annullamento ordine

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Fatturazione > Configurazione > Motivo nota di credito ad annullamento ordine.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Codice motivo
    Selezionare il codice motivo dell'annullamento.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Annulla
    Selezionare questa casella di controllo se il codice motivo corrente è utilizzato per l'annullamento degli ordini.
    Rimuovi prenotazione
    Selezionare questa casella di controllo se l'importo dell'ordine viene sottratto dalle registrazioni quando viene annullato un ordine.
    Fatturazione
    Selezionare questa casella di controllo se il codice motivo è valido in Fatturazione quando si aggiunge una nota di credito.
  4. Fare clic su Salva.