Rapports et listes d'application standard taxe

Les informations fiscales pour les rapports sont disponibles dans les menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.

Cette table contient les rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour les taxes. Le chemin de navigation indiqué est destiné au rôle Responsable Comptabilité Fournisseurs sauf indication contraire.

Nom du rapport Description Accès
Création de bande US 1099 Créer une bande 1099 de chiffre d'affaires à déclarer pour un groupe chiffre d'affaires à déclarer. Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > Création de bande US 1099.
Sortie de bande US 1099 A utiliser pour afficher les fichiers de sortie chiffre d'affaires à déclarer. Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > > Sortie de bande US 1099.
Rapport Liste des ventes de la communauté européenne Contient toutes les transactions vente intracommunautaire qui sont déclarées dans les rapports de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de la société pour le trimestre. Se connecter en tant qu'Administrateur Applications et sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Traitement CF > Traitement TVA > Codes taxe liste ventes intracomm. > Rapport avec liste des ventes intracomm..

ou

Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration taxe > Configuration de TVA > Codes taxe liste ventes intracomm > Rapport avec liste des ventes intracomm
Rapport de données Intrastat Modifie les données Intrastat et crée, recrée ou réimprime un rapport de données Intrastat pour une période donnée. Exécuter les processus > Traiter fin de mois > Rapport de données Intrastat

Ou, se connecter en tant qu'Administrateur Applications et sélectionner Comptabilité Fournisseurs > Configuration taxe > Configuration Intrastat > Rapport de données Intrastat.

Création du fichier des écritures avec TVA Utiliser cette page pour lire les transactions d'entrée et de sortie et les écrire dans un nouveau fichier de taxe. La source peut être entrée ou une sortie.

Entrée : Transactions CF, Gestion de trésorerie ou TVA déductible.

Sortie : Comptabilité Clients, Facturation, Facturation et revenus projet, Gestion de trésorerie et TVA collectée.

Exécuter les processus > Traiter fin de mois > Création du fichier des écritures avec TVA
Rapport Analyse de taxe Crée un rapport des informations fiscales validées ou historiques. Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > Rapport Analyse de taxe.
N° d'identification fiscale Créer un fichier CSV à envoyer à l'administration fiscale pour vérifier que les numéros d'identification fiscale des fournisseurs sont valides. Il ne s'agit que d'un fichier sortant. Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > N° d'identification fiscale.
Rapport Rapprochement taxe Répertorie toutes les factures appliquées à une période fiscale spécifique. Ce rapport fournit les sous-totaux par période ou code taxe Comptabilité générale. Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > Rapport Rapprochement taxe

Ou, se connecter en tant qu'Administrateur Applications et sélectionner Comptabilité Fournisseurs > Configuration taxe > Configuration de TVA > Codes taxe liste ventes intracomm.

Conversion de transaction de taxe Importer les transactions de taxe non-Infor. Vous pouvez convertir les transactions de taxe historiques et non déclarées. Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > Conversion de transaction de taxe.
Déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée Contient des informations récapitulatives de tous les achats et ventes soumis à taxes effectués par la société sur une période donnée. Elle affiche la TVA à payer. Elle contient des informations statistiques pour certains types de transactions, telles que le transport. Les rapports varient d'un pays à l'autre. Finances > Comptabilité Fournisseurs > Traitement CF > Configuration de TVA > Déclaration de TVA > Déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ou se connecter en tant qu'Administrateur Applications et sélectionner Comptabilité Fournisseurs > Configuration taxe > Configuration de TVA > Déclaration de TVA > Déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée