Rapports et listes d'application standard Achats

Les informations achats pour les rapports sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.

Cette table contient les rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour Achats :

Nom du rapport Description Navigation par rôle
Rapport d'expédition acheteur Rapport comportant toutes les lignes ouvertes d'une commande d'achat. Les acheteurs utilisent ce rapport pour déterminer les lignes de commande d'achat qui restent ouvertes et celles qui demandent un suivi.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Rapport d'expédition acheteur

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans des autres systèmes > Listes d'achats > Rapport d'expédition acheteur

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Rapport d'expédition acheteur

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Rapport d'expédition acheteur

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats >

Performance acheteur Liste d'événements impliquant les demandes traitées dans Achats. Ces événements sont effectués par un acheteur pour une société et un groupe article. Cette liste peut être personnalisée en définissant ou en supprimant les champs Afficher les performances d'événement et Paramètres d'impression. Rapport d'expédition acheteur
  • Responsable Achats et acheteur :

    Gérer rapports Gestion des approvisionnements > Rapports Achats > Performance acheteur

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Rapports > Performance acheteur

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Rapports > Performance acheteur

Vérifier tous les statuts de fax Utiliser cette option pour vérifier les statuts de tous les fax envoyés. Utiliser pour mettre à jour tous les statuts de fax pour les fax de commande d'achat transmis pour une société spécifique.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Vérifier tous les statuts de fax

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Vérifier tous les statuts de fax

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Vérifier tous les statuts de fax

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Vérifier tous les statuts de fax

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Vérifier tous les statuts de fax

Recherche de ligne PO consolidée Utiliser cette liste pour rapprocher les articles commandés des articles reçus sur une période spécifique et pour analyser la demande d'articles.

Cette liste remplace les rapports v10 suivants :

  • Rapport de recherche PO
  • Rapport Volume réceptions d'articles
  • Achats par classe
  • Responsable Achats et acheteur :

    Gérer les commandes d'achat. Sélectionner l'onglet Recherche de ligne.

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Gérer les commandes d'achat. Sélectionner l'onglet Recherche de ligne.

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Gérer les commandes d'achat. Sélectionner l'onglet Recherche de ligne.

En-tête Clôturer la commande d'achat Rapport de toutes les commandes d'achat de la société dont les lignes répondent aux critères de ligne de commande d'achat clôturée.
  • Responsable Achats :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Traitement des commandes d'achat > En-tête Clôturer la commande d'achat

    Ou

    Traitement fin de mois > En-tête Clôturer la commande d'achat

  • Acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Traitement des commandes d'achat > En-tête Clôturer la commande d'achat

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > En-tête Clôturer la commande d'achat.

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > En-tête Clôturer la commande d'achat.

    Ou

    Gestion des achats > Traitement fin de mois > En-tête Clôturer la commande d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > En-tête Clôturer la commande d'achat

    Ou

    Achats > Traitement fin de mois > En-tête Clôturer la commande d'achat

Historique des coûts A utiliser pour demander l'historique des coûts des articles en inventaire.
  • Responsable Achats :

    Listes et processus > Informations stock, sélectionner l'onglet Historique des coûts.

  • Acheteur :

    Gérer les autres processus > Informations stock, sélectionner l'onglet Historique des coûts.

  • Gestionnaire des stocks :

    Informations stock, sélectionner l'onglet Historique des coûts.

    Ou

    Configuration d'article > Informations stock, sélectionner l'onglet Historique des coûts.

  • Spécialiste Fichier maître article :

    Informations stock, sélectionner l'onglet Historique des coûts.

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations stock, sélectionner l'onglet Historique des coûts.

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations stock, sélectionner l'onglet Historique des coûts.

    Ou

    Configuration gestion approvisionnements > Articles > Informations stock, sélectionner l'onglet Historique des coûts.

Analyse d'écart de coût Exécuter ce rapport pour comparer le coût unitaire facture au coût de la commande d'achat ou au coût standard et signaler les écarts.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > > Traitement des commandes d'achat Analyse d'écart de coût

  • Gestionnaire Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traitement des rapprochements > Analyse d'écart de coût

  • Superviseur Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Traitement CF > Exécuter les processus > Traitement des rapprochements > Analyse d'écart de coût

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Analyse d'écart de coût

  • Gestionnaire Comptabilité Fournisseurs :

    Exécuter les processus > Traitement des rapprochements > Analyse d'écart de coût

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Analyse d'écart de coût

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Analyse d'écart de coût

Créer des commandes d'achat à partir des contrats permanents Validation par lot de commandes d'achat permanentes.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Traitement des commandes d'achat > Créer des commandes d'achat à partir des contrats permanents

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Créer des commandes d'achat à partir des contrats permanents

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Créer des commandes d'achat à partir des contrats permanents

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Créer des commandes d'achat à partir des contrats permanents

Afficher commandes d'achat à partir des contrats permanents Liste des commandes permanentes issues de la création de commandes d'achat à partir de contrats permanents. Cette liste peut être triée par ordre croissant ou décroissant en fonction de la date/heure d'exécution.

Vous pouvez ouvrir, supprimer ou créer des commandes d'achat à partir des contrats permanents.

  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Afficher commandes d'achat à partir des contrats permanents

  • Gestionnaire des stocks :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Afficher commandes d'achat à partir des contrats permanents

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Afficher commandes d'achat à partir des contrats permanents

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Afficher commandes d'achat à partir des contrats permanents

Demande et offre A utiliser pour interroger la demande et l'approvisionnement des articles en inventaire dans les sites de stockage.
  • Responsable Achats :

    Listes et processus > Informations stock, sélectionner l'onglet Demande et offre.

  • Acheteur :

    Gérer les autres processus > Informations stock, sélectionner l'onglet Demande et offre.

  • Gestionnaire des stocks :

    Informations stock, sélectionner l'onglet Demande et offre.

    Ou

    Configuration d'article > Informations stock

  • Spécialiste Fichier maître article :

    Informations stock, sélectionner l'onglet Demande et offre.

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations stock, sélectionner l'onglet Demande et offre.

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations stock, sélectionner l'onglet Demande et offre.

    Ou

    Configuration gestion approvisionnements > Articles > Informations stock

Rapport Dépenses d'approvisionnement du service Exécuter ce rapport pour afficher les transactions issues de Comptabilité Fournisseurs, Gestion des stocks, Demandes et Achats et qui sont comptabilisées dans Comptabilité générale.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Gérer rapports Gestion des approvisionnements > Rapports Achats > Dépenses d'approvisionnement du service

  • Gestionnaire des stocks :

    Comptabiliser et fermer le stock > Dépenses d'approvisionnement du service

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Comptabiliser et fermer le stock > Dépenses d'approvisionnement du service

    Ou

    Gestion des achats > Rapports > Dépenses d'approvisionnement du service

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations sur la comptabilisation de stock > Dépenses d'approvisionnement du service

    Ou

    Achats > Rapports > Dépenses d'approvisionnement du service

Envoyer les commandes d'achat A utiliser pour expédier les commandes d'achat par société acheteuse au fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  • Un fournisseur d'expédition commande d'achat est créé pour le fournisseur d'achat.
  • Le mode d'émission de la commande d'achat et du fournisseur d'achat est défini sur XML

Si la case Supprimer données d'entrée est cochée, les enregistrements d'expédition liés à la société acheteuse sont supprimés.

  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Envoyer les commandes d'achat

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Envoyer les commandes d'achat

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Envoyer les commandes d'achat

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Envoyer les commandes d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Envoyer les commandes d'achat

Ajustements et ajouts dans l'interface Importe les ajustements de réception d'une source externe vers le rapprochement et les conditions de facture.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Interfacer réceptions > Ajustements et ajouts dans l'interface

  • Administrateur Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Interface > Interface réceptions > Ajustements et ajouts dans l'interface

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Interfacer réceptions > Ajustements et ajouts dans l'interface

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Interfacer réceptions > Ajustements et ajouts dans l'interface

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Interfacer réceptions > Ajustements et ajouts dans l'interface

Interfacer réceptions Interfaçage des réceptions de source externe vers Rapprochement.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Interfacer réceptions > Interfacer réceptions

  • Comptable trésorerie :

    Traiter mouvements de caisse > Interface Transactions de caisse > Interfacer réceptions

  • Administrateur Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Interface > Interface réceptions > Interfacer réceptions

  • Gestionnaire Finances :

    Comptabilité de caisse > Traiter mouvements de caisse > Interface Transactions de caisse > Interfacer réceptions

  • Superviseur Finances :

    Gestion de trésorerie > Traitement Comptabilité de caisse > Traiter mouvements de caisse > Interface Transactions de caisse > Interfacer réceptions

  • Gestionnaire des stocks :

    Gestion dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Interfacer réceptions > Interfacer réceptions.

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Interfacer réceptions > Interfacer réceptions

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Interfacer réceptions > Interfacer réceptions

Facturer et valider le relevé de carte d'approvisionnement Crée une facture pour chaque société du fichier de relevé de carte.
  • Responsable Achats :

    Gérer les cartes d'approvisionnement > Facturer et valider le relevé de carte d'approvisionnement

  • Administrateur Finances et

    Gestionnaire Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Gérer les cartes d'approvisionnement > Facturer et valider le relevé de carte d'approvisionnement

  • Superviseur Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Traitement CF > Gérer les cartes d'approvisionnement > Facturer et valider le relevé de carte d'approvisionnement

  • Spécialiste fournisseurs :

    Gérer les cartes d'approvisionnement > Facturer et valider le relevé de carte d'approvisionnement

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Gérer les cartes d'approvisionnement > Facturer et valider le relevé de carte d'approvisionnement

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Gérer les cartes d'approvisionnement > Facturer et valider le relevé de carte d'approvisionnement

Rapport FNP (Facturé non parvenu) Liste des factures avec des quantités qui ont été facturées, mais qui n'ont pas été reçues.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Rapport Facturé non parvenu (FNP)

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Rapport FNP (Facturé non parvenu)

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Rapport FNP (Facturé non parvenu)

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Rapport FNP (Facturé non parvenu)

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Rapport FNP (Facturé non parvenu)

Lots et emplacements A utiliser pour rechercher des informations de lot et d'emplacement pour les articles tracés par lot et par emplacement dans un site de stockage.
  • Responsable Achats :

    Listes et processus > Informations stock, sélectionner l'onglet Lots et emplacements.

  • Acheteur :

    Gérer les autres processus > Informations stock, sélectionner l'onglet Lots et emplacements.

  • Gestionnaire des stocks et

    Spécialiste Fichier maître article :

    Informations stock, sélectionner l'onglet Lots et emplacements.

  • Gestionnaire des stocks :

    Configuration d'article > Informations stock, sélectionner l'onglet Lots et emplacements.

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations stock, sélectionner l'onglet Lots et emplacements.

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations stocks, sélectionner l'onglet Lots et emplacements.

    Ou

    Configuration gestion approvisionnements > Articles > Informations stock

Gérer les rapports Achats Liste de tous les rapports d'achats que vous avez générés. Les champs suivants s'affichent : Numéro de rapport, Type de rapport, Description du rapport, Date d'impression et Heure d'impression de chaque enregistrement.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Gérer rapports Gestion des approvisionnements > Rapports Achats > Gérer les rapports Achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Rapports > Gérer les rapports Achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Rapports > Gérer les rapports Achats

Créer plusieurs réceptions de commande d'achat Création d'une réception à partir d'une commande d'achat ouverte
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Créer plusieurs réceptions de commande d'achat

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Créer plusieurs réceptions de commande d'achat

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Créer plusieurs réceptions de commande d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Créer plusieurs réceptions de commande d'achat

Sortie PO en masse Emission d'une commande d'achat au format papier, fax, e-mail, ou EDI.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Emission en masse de commandes d'achat.

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Sortie PO en masse

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Sortie PO en masse

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Sortie PO en masse

Rapport Facturé non livré Rapport des détails de la facture traitée sans quantité reçue. Affiche les commandes pour lesquelles la quantité approuvée pour la ligne de commande d'achat est supérieure à la quantité reçue.
  • Responsable Achats :

    Traitement fin de mois > Rapport Facturé non livré (FNL)

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Traitement fin de mois > Rapport Facturé non livré (FNL)

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Traitement fin de mois > Rapport Facturé non livré (FNL)

Ouvrir archive de réceptions Comptabilisation dans Comptabilité générale des transactions de réception passées en perte et archivées. Les réceptions radiées sont encore disponibles dans le processus de rapprochement. Les réceptions archivées ne sont plus disponibles dans le processus de rapprochement.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Ouvrir archive de réceptions

  • Gestionnaire Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traitement des rapprochements > Ouvrir archive de réceptions

  • Superviseur Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Traitement CF > Exécuter les processus > Traitement des rapprochements > Ouvrir archive de réceptions

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Ouvrir archive de réceptions

  • Gestionnaire Comptabilité Fournisseurs :

    Exécuter les processus > Traitement des rapprochements > Ouvrir archive de réception

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Ouvrir archive de réceptions

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Ouvrir archive de réceptions

Interface/Commande d'achat Mise à jour de la solution Achats avec les informations de commande de Gestion des stocks Libre-service demandes et Facturation des articles et commandes.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Interface/Commandes d'achat > Interface/Commandes d'achat

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Interface/Commandes d'achat > Interface/Commandes d'achat

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Interface/Commandes d'achat > Interface/Commandes d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Interface/Commandes d'achat > Interface/Commandes d'achat

Liste d'interface PO Liste des enregistrements présents dans le fichier d'interface PO. Vous pouvez sélectionner un code système, lieu d'expédition, acheteur ou site de demande spécifique. Exclut les enregistrements sans fournisseur ni coût ou avec un coût défini manuellement et le champ Utiliser coût saisi défini sur Non. Vous pouvez rechercher ces enregistrements en sélectionnant les paramètres Uniquement les enregistrements sans remplacement de coût ou Uniquement les enregistrements sans fournisseur ou les deux.
  • Acheteur :

    Gérer les demandes d'achat

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Gérer les demandes d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Gérer les demandes d'achat

Purge sorties PO A utiliser pour purger et répertorier les programmes pour les tables de sortie de commande d'achat.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purge sorties PO

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purge sorties PO

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purge sorties PO

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purge sorties PO

Rapport Statuts PO Rapport sur le statut des commandes d'achat. Vous devez indiquer seulement le code société, mais vous pouvez également utiliser ce critère pour déterminer les informations à imprimer.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Rapport Statuts PO

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Rapport Statuts PO

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Rapport Statuts PO

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Rapport Statuts PO

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Rapport Statuts PO

Imprimer RMA Fournisseur Impression d'un document d'autorisation de retour article à envoyer au fournisseur avec les marchandises retournées. Le document RMA affiche les données associées au fournisseur. Il contient, par exemple, le site de retour des marchandises, le site auquel les marchandises de remplacement doivent être expédiées et si le remplacement est sans frais ou facturable.

Vous pouvez imprimer jusqu'à six retours spécifiques, qu'ils aient été déjà imprimés ou pas. Il est aussi possible d'imprimer tous les documents de retour d'un site ou d'un fournisseur qui n'ont pas déjà été imprimés.

  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Imprimer RMA Fournisseur

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Imprimer RMA Fournisseur

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Imprimer RMA Imprimer RMA Fournisseur

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Imprimer RMA Fournisseur

Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat Utiliser pour importer les données d'acceptation de commande d'achat dans la solution Achats. Les données sont générées lorsque l'application EDI convertit les transactions 855 entrantes.
  • Responsable Achats :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat

    Ou

    Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat

    Ou

    Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat

    Ou

    Gestion des achats > Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat

    Ou

    EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat

    Ou

    Achats > Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat

Traiter les demandes d'achat Crée automatiquement des commandes d'achat à partir de demandes de commande comportant toutes les informations requises.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Traiter les demandes d'achat

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Traiter les demandes d'achat

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Traiter les demandes d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Gestion des commandes d'achat > Traiter les demandes d'achat

Frais de carte d'approvisionnement Afficher une liste des frais importés pour un commerçant, un groupe de commerçants ou un fournisseur.
  • Responsable Achats :

    Gérer les cartes d'approvisionnement > Frais de carte d'approvisionnement

  • Administrateur Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Gérer les cartes d'approvisionnement > Frais de carte d'approvisionnement

  • Gestionnaire Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Gérer les cartes d'approvisionnement > Frais de carte d'approvisionnement

  • Superviseur Finances :

    Comptabilité Fournisseurs > Traitement CF > Gérer les cartes d'approvisionnement > Frais de carte d'approvisionnement

  • Spécialiste fournisseurs :

    Gérer les cartes d'approvisionnement > Frais de carte d'approvisionnement

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Gérer les cartes d'approvisionnement > Frais de carte d'approvisionnement

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Gérer les cartes d'approvisionnement > Frais de carte d'approvisionnement

Modification en masse modèles d'approvisionnement Modifie en masse une valeur spécifique dans tous les modèles d'approvisionnement ou dans des modèles sélectionnés d'un groupe d'approvisionnement ou de participants spécifiés, ou modifie les articles dans plusieurs modèles d'approvisionnement.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Modifications en masse modèles d'approvisionnement

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Modifications en masse modèles d'approvisionnement

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Modifications en masse modèles d'approvisionnement

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Modifications en masse modèles d'approvisionnement

Gestion de l'interface Commandes d'achat Importe des commandes d'achat d'une source externe dans Achats.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Interface/Commandes d'achat > Gestion de l'interface Commandes d'achat

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Interface/Commandes d'achat > Gestion de l'interface Commandes d'achat

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Interface/Commandes d'achat > Gestion de l'interface Commandes d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Interface/Commandes d'achat > Gestion de l'interface Commandes d'achat

Rapport Activité achats par source Rapport qui classe les sources de toutes les commandes d'achat créées dans une plage de date déterminée. Les sources possibles sont les demandes, la gestion des stocks, les chariots de soin, la saisie de commande et les commandes d'achat.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Rapport Activité achats par source

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Rapport Activité achats par source

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Rapport Activité achats par source

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Rapport Activité achats par source

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Rapport Activité achats par source

Purger les commandes d'achat Purger les commandes d'achat.

Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés.

  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les commandes d'achat

  • Gestionnaire des stocks :

    Processus dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les commandes d'achat

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les commandes d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les commandes d'achat

Purger les réceptions de commande d'achat Purger les réceptions de commande d'achat.

Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés.

  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Créer plusieurs réceptions de commande d'achat

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les réceptions de commande d'achat

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les réceptions de commande d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les réceptions de commande d'achat

Purger les retours fournisseurs Purger les retours fournisseurs.

Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés.

  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les retours fournisseurs

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les retours fournisseur

  • Gestion approvisionnements : Comptable :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les retours fournisseurs

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les retours fournisseurs

Purger les contrats Purger les contrats.

Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés.

  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purge sorties PO

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les contrats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les contrats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Purge et archivage > Purger les contrats

Interface d'arrivée des achats Importation d'informations de livraison à partir du système de suivi d'expédition Pitney Bowes qui enregistre les livraisons sur blocs de signature portables.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Interface d'arrivée des achats

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Interface d'arrivée des achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Interface d'arrivée des achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Interface d'arrivée des achats

Prévisions besoins de trésorerie/Achats Imprimer une liste des besoins de trésorerie de la société en fonction des articles commandés non facturés. La date prévisionnelle du décaissement est calculée à partir de la date de livraison anticipée, majorée des jours d'échéance de l'article de ligne. Les dates de fin de semaine sont calculées en ajoutant sept jours au dernier jour de la première semaine de la période.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Prévisions besoins de trésorerie/Achats

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Prévisions besoins de trésorerie/Achats

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Prévisions besoins de trésorerie/Achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Prévisions besoins de trésorerie/Achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Prévisions besoins de trésorerie/Achats

Analyse Qualité livraison d'achats Rapport de performance qualitative des fournisseurs.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Analyse Qualité livraison d'achats

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Analyse Qualité livraison d'achats

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Analyse Qualité livraison d'achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Analyse Qualité livraison d'achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Analyse Qualité livraison d'achats

Analyse quantité livrée achats Rapport de performance quantitative des fournisseurs. Le rapport présente les expéditions excédentaires, manquantes et conformes. Le rapport peut être trié par fournisseur, par article ou par acheteur. En mode détaillé, les informations de chaque ligne de commande d'achat sont imprimées. En mode récapitulatif, le rapport présente les informations par article.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Analyse quantité livrée achats

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Analyse quantité livrée achats

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Analyse quantité livrée achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Analyse quantité livrée achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Analyse quantité livrée achats

Analyse dates livraison achats Rapport d'analyse de ponctualité des livraisons par fournisseur, par acheteur ou par article.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Analyse dates livraison achats

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Analyse dates livraison achats

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Analyse dates livraison achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Analyse dates livraison achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Analyse dates livraison achats

Analyse des retours achats Rapport d'analyse des retours. Le rapport est trié et résumé par article, puis par fournisseur, site ou code motif, en fonction des paramètres sélectionnés. Le rapport montre la valeur totale des achats pour un article dans la plage de dates indiquée, la valeur totale des retours et le pourcentage du total des achats qui ont fait l'objet d'un retour. Si le code motif est sélectionné, le rapport n'affiche que la valeur totale retournée (en dollar).
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Analyse des retours achats

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Analyse des retours achats

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Analyse des retours achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Analyse des retours achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Analyse des retours achats

Rapport Statut des retours Rapport détaillé sur les retours de marchandise. Le rapport contient des données associées à l'expédition des retours par les fournisseurs et l'entrepôt.

Le rapport imprime les informations d'en-tête sur le fournisseur, la destination du retour, l'origine du retour, la valeur totale, le crédit reçu, le contact et numéro de téléphone fournisseur, les coûts de transport et de manutention, et le statut. Il imprime aussi les informations de ligne sur les articles, les quantités, les coûts et les ajustements.

  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Rapport Statuts des retours

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Rapport Statuts des retours

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Rapport Statuts des retours

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Rapport Statuts des retours

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Rapport Statuts des retours

Calcul coût standard achats Calcule et crée une écriture de régularisation pour la différence entre le coût standard et le coût de la commande d'achat. Concerne les lignes de commande d'achat dont la quantité Rapproché, non reçu (MNR) ou Reçu, non facturé (RNF) est supérieure à zéro.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Calcul coût standard achats

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Calcul coût standard achats > Calcul coût standard achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Calcul coût standard achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Calcul coût standard achats

Rapport Contrôle sous-traitant achats A utiliser pour surveiller les lettres de certification ou les rapports d'audit des fournisseurs sous-traitants pour la Comptabilité subventions. Permet d'évaluer toutes les commandes d'achat sous-traitant. Exclut les fournisseurs sans transaction depuis la dernière certification ou seulement les transactions récentes qui n'ont pas été auditées.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Rapport Contrôle sous-traitant achats

  • Gestionnaire des stocks :

    Processus dans les autres systèmes > Listes d'achats > Rapport Contrôle sous-traitant achats

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Rapport Contrôle sous-traitant achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Rapport Contrôle sous-traitant achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Rapport Contrôle sous-traitant achats

Clôture système Achats Clôturer Achats.
  • Responsable Achats :

    Traitement fin de mois > Clôture système Achats

    Ou

    Listes et processus > Clôture système Achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Traitement fin de mois > Clôture système Achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Traitement fin de mois > Clôture système Achats

Résultats d'acceptation de commande d'achat A utiliser pour afficher les commandes d'achat avec des acceptations PO et des informations détaillées sur l'acceptation. Cela inclut des incohérences. par exemple des écarts de quantité et des commentaires.
  • Responsable Achats :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Résultats d'acceptation de commande d'achat

    Ou

    Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Résultats d'acceptation de commande d'achat

  • Administrateur EDI :

    Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusé de réception PO > Résultats d'acceptation de commande d'achat

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Résultats d'acceptation de commande d'achat

  • Acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Résultats d'acceptation de commande d'achat

  • Responsable Achats :

    Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Résultats d'acceptation de commande d'achat

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Résultats d'acceptation de commande d'achat

    Ou

    Gestion des achats > Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Résultats d'acceptation de commande d'achat

    Ou

    Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Résultats d'acceptation de commande d'achat

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Résultats d'acceptation de commande d'achat

    Ou

    Achats > Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Résultats d'acceptation de commande d'achat

    Ou

    EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Résultats d'acceptation de commande d'achat

Recherche de réceptions PO Cette liste remplace le rapport Recherche de réception v10 depuis PO.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Gérer les commandes d'achat, sélectionner l'onglet Recherche de réception.

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Dans Gestion des achats > Gérer les commandes d'achat, sélectionner l'onglet Recherche de réception.

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Gérer les commandes d'achat, sélectionner l'onglet Recherche de réception

Rapport Livré non facturé Met à jour le fichier d'interface de Comptabilité générale avec les transactions hors stock à partir des réceptions et des ajustements des commandes d'achat.
  • Responsable Achats :

    Traitement fin de mois > Rapport LNF (Livré non facturé)

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Rapport LNF (Livré non facturé)

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Traitement fin de mois > Rapport LNF (Livré non facturé)

Journal d'ajustements de réception Rapport sur les ajustements de réception validés et non validés.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Journal d'ajustements de réception

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Journal d'ajustements de réception

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Journal d'Journal d'ajustements de réception

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Journal d'ajustements de réception

Réception et entrée en stock de livraison Traitement des bons de livraison des réceptions.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Réception et entrée en stock de livraison

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Réception et entrée en stock de livraison

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Réception et entrée en stock de livraison

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Réception et entrée en stock de livraison

Document de réception Imprime les documents de réception des commandes d'achat validées et utilisation comme feuille de création des réceptions.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Document de réception

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Document de réception

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Document de réception

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Document de réception

Journal des réceptions Imprime le journal des réceptions. Le journal des réceptions rend compte des réceptions validées.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Journal des réceptions

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Journal des réceptions

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Journal des réceptions

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Créer processus d'achat > Traitement réceptions > Journal des réceptions

Rapport Solde PO restant Rapport sur les montants commandés moins annulés, ouverts pour réception, rapprochés et ouverts pour rapprochement. Ces informations peuvent être utiles pour vérifier les soldes PO restants pour les critères PO sélectionnés.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Rapport Solde PO restant

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Rapport Solde PO restant

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Rapport Solde PO restant

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Rapport Solde PO restant

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Rapport Solde PO restant

Renvoyer les fax erronés Renvoie les fax qui n'ont pas été envoyés ou qui sont erronés.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Renvoyer les fax erronés

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitement dans les autres systèmes > Listes d'achats > Renvoyer les fax erronés

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Renvoyer les fax erronés

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Renvoyer les fax erronés

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Renvoyer les fax erronés

Rapport de classement LNF Rapport des transactions Comptabilité générale comptabilisées quand le rapport Livré non facturé est exécuté en mode mise à jour pour une clôture de période. Il existe trois rapports : Récapitulatif, Détails PO et Détails facture PO. Affiche toutes les lignes de commande d'achat comportant des réceptions et pas de facture lors de l'exécution du rapport Reçu, non facturé.

Les acheteurs, le personnel de réception ou le personnel de la Comptabilité Fournisseurs peuvent exécuter ce rapport au cours du mois pour suivre les réceptions non facturées. Il permet un suivi plus précis de la provision PO afin d'en limiter la croissance.

  • Responsable Achats et acheteur :

    Listes et processus > Listes d'achats > Rapport de classement LNF

  • Gestionnaire des stocks :

    Traitements dans les autres systèmes > Listes d'achats > Rapport de classement LNF

  • Gestionnaire réception des achats :

    Listes d'achats > Rapport de classement LNF

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Listes d'achats > Rapport de classement LNF

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Listes d'achats > Rapport de classement LNF

Numéros de série A utiliser pour demander les informations de numéro de série des articles suivis par numéro de série dans un site de stockage.
  • Responsable Achats :

    Listes et processus > Informations stock, sélectionner l'onglet Numéros de série.

  • Acheteur :

    Gérer les autres processus > Informations stock, sélectionner l'onglet Numéros de série.

  • Gestionnaire des stocks :

    Informations stock, sélectionner l'onglet Numéros de série.

    Ou

    Configuration d'article > Informations stock, sélectionner l'onglet Numéros de série.

  • Spécialiste Fichier maître article :

    Informations stock, sélectionner l'onglet Numéros de série.

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations stock, sélectionner l'onglet Numéros de série.

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations stock, sélectionner l'onglet Numéros de série.

    Ou

    Configuration gestion approvisionnements > Articles > Informations stock, sélectionner l'onglet Numéros de série.

Conversion des données entrantes
  • Responsable Achats :

    Traitement EDI > Conversion des données entrantes

  • Administrateur EDI :

    Conversion des données entrantes

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Traitement EDI > Conversion des données entrantes

    Ou

    Gestion des achats > Traitement EDI > Conversion des données entrantes

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    EDI > Conversion des données entrantes

    Ou

    Achats > EDI > Conversion des données entrantes

Conversion des données sortantes
  • Responsable Achats :

    Traitement EDI > Conversion des données sortantes

  • Administrateur EDI :

    Conversion des données sortantes

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Traitement EDI > Conversion des données sortantes

    Ou

    Gestion des achats > Traitement EDI > Conversion des données sortantes

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    EDI > Conversion des données sortantes

    Ou

    Achats > EDI > Conversion des données sortantes

Stock physique A utiliser pour rechercher les informations de stock disponible pour des articles dans un site de stockage. Vous pouvez ouvrir, mettre à jour, supprimer, créer, créer et demander un nouveau site de stockage d'articles.
  • Responsable Achats :

    Listes et processus > Informations stock, sélectionner l'onglet Stock physique.

  • Acheteur :

    Gérer les autres processus > Informations stock, sélectionner l'onglet Stock physique.

  • Gestionnaire des stocks :

    Informations stock, sélectionner l'onglet Stock physique.

    Ou

    Configuration d'article > Informations stock, sélectionner l'onglet Stock physique.

  • Spécialiste Fichier maître article :

    Informations stock, sélectionner l'onglet Stock physique.

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations stock, sélectionner l'onglet Stock physique.

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Gestion des stocks > Informations stock, sélectionner l'onglet Stock physique.

    Ou

    Configuration gestion approvisionnements > Articles > Informations stock, sélectionner l'onglet Stock physique.

Dépense marchandise par code diversité Vue d'ensemble des dépenses de la société pour une marchandise spécifique. Regroupées par code diversité dans une plage de dates de facture spécifiée, depuis un groupe de fournisseurs spécifié.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Gérer rapports Gestion des approvisionnements > Rapports Achats > Dépense marchandise par code diversité

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Rapports > Dépense marchandise par code diversité

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Rapports > Dépense marchandise par code diversité

Dépense marchandise par fournisseur Vue d'ensemble des dépenses de la société pour une marchandise spécifique. Regroupées par fournisseur à partir d'un groupe de fournisseurs spécifique, dans une plage de dates de facture spécifiée.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Gérer rapports Gestion des approvisionnements > Rapports Achats > Dépense marchandises par fournisseur

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Rapports > Dépenses marchandise par fournisseur

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Rapports > Dépense marchandise par fournisseur

Historique articles par fournisseur Informations détaillées sur les articles utilisées dans les transactions d'achat passées par une société, triées par type d'article
  • Responsable Achats et acheteur :

    Gérer rapports Gestion des approvisionnements > Rapports Achats > Historique articles par fournisseur

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Rapports > Historique articles par fournisseur

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Rapports > Historique articles par fournisseur

Achats par certification de code diversité Un aperçu des dépenses de la société dans les commandes d'achat, regroupées par certification de code diversité, divers ou non-divers, dans une plage de dates de facture spécifiée et d'un groupe de sourcing spécifié.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Gérer rapports Gestion des approvisionnements > Rapports Achats > Achats par certification de code diversité

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Rapports > Achats par certification de code diversité

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Rapports > Achats par certification de code diversité

Gérer les rapports Achats Affiche tous les rapports d'achats générés par l'utilisateur. Affiche le numéro de rapport, le type de rapport, la description du rapport, la date d'impression et l'heure d'impression de chaque enregistrement.
  • Responsable Achats et acheteur :

    Gérer rapports Gestion des approvisionnements > Rapports Achats > Gérer les rapports Achats

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Rapports > Gérer les rapports Achats

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Rapports > Gérer les rapports Achats

Historique de transaction A utiliser pour demander l'historique des transactions de stock validées.
  • Responsable Achats :

    Traitement EDI > Menu Données EDI > Historique de transaction

  • Administrateur EDI :

    Menu Données EDI > Historique de transaction

  • Gestionnaire Gestion des approvisionnements :

    Gestion des achats > Traitement EDI > Menu Données EDI > Historique de transaction

    Ou

    Traitement EDI > Menu Données EDI > Historique de transaction

  • Superviseur Gestion des approvisionnements :

    Achats > Traitement EDI > Menu Données EDI > Historique de transaction

    Ou

    EDI > Menu Données EDI > Historique de transaction