Copie d'un retour de commande client
Utiliser cette procédure pour copier l'ensemble de la commande d'origine ou de l'expédition dans le retour.
- Sélectionner Gérer les commandes > Retour de commande client.
- Cliquer sur Copier retour.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Facture d'origine
- Sélectionner le numéro de facture d'origine de l'expédition retournée. Si vous créez un retour, le numéro de facture d'origine ou le numéro de commande d'origine est requis.
- Commande d'origine
- Sélectionner le numéro de commande d'origine de l'expédition retournée.
- Expédition
- Sélectionner le numéro d'expédition de la commande retournée pour laquelle le retour est créé. Ce champ est utilisé pour référence uniquement.
- Type de facture
- Sélectionner le type de facture tel que défini dans Facturation.
- Créer note de crédit
- Cocher cette case pour créer une note de crédit pour le retour.
- Code motif note de crédit
- Sélectionner le code motif justifiant les notes de crédit.
- Copier frais supplémentaires
- Cocher cette case pour copier les frais supplémentaires dans l'autorisation de retour.
- Copier frais de transport
- Cocher cette case pour copier les frais de transport dans l'autorisation de retour.
- Destination du stock
- Déterminer si les marchandises retournées doivent être retournées au stock, au rebut ou ignorées.
- Cliquer sur OK.