Clôture d'une année base de reporting

Vérifier que toutes les périodes de l'année ont le statut Clôture provisoire. Vous ne pouvez pas clôturer un exercice si des périodes ont un statut Ouverte ou Ouverte pour rétrocomptabilisation.

  1. Sélectionner Traitement > Base de reporting > Base de reporting.
  2. Sélectionner la base de reporting à clôturer. Le statut des années base de reporting s'affiche dans le volet Clôture année base.
  3. Dans le volet Clôture année base, sélectionner l'année à clôturer.
  4. Pour clôturer une année ouverte, cliquer sur Ouvrir ou sélectionner Actions > Clôture de fin d'exercice.
    Vous pouvez clôturer une année en cochant la case Totaux modifiés uniquement pour traiter uniquement les éléments qui ont changé depuis la dernière clôture.

    Le statut est remplacé par Clôture.

    Remarque

    Les soldes de clôture sont affectés si une valeur Clôturer dans le compte est spécifiée pour un compte de comptabilisation dans le plan comptable défini pour la base de reporting. Le solde de clôture de ce compte sera clôturé dans ce compte. Reportez-vous au Guide de configuration et d'administration Infor Financials pour plus d'informations sur la modification des comptes de comptabilisation au sein d'un plan.