Création d'un ID de transfert électronique CF

L'ID de transfert électronique Comptabilité Fournisseurs est utilisé par les actions de création de paiement électronique ou de fichier de compensation des paiements au cours du processus de paiement des factures CF. Ces ID de transfert contiennent des informations d'identifiant client requises pour certains fichiers de paiement électronique, par exemple ACH.

Utiliser cette procédure pour définir des numéros d'ID uniques pour chaque processus de paiement. L'ID de transfert électronique Comptabilité Fournisseurs peut également être défini dans le groupe paiement.

  1. Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Config. encaisse > Codes transactions bancaires.
  2. Dans l'onglet ID de transfert électronique CF, cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de fournisseurs
    Sélectionner un groupe de fournisseurs.
    Groupe paiement
    Sélectionner un groupe paiement.
    Code de paiement
    N° d'identification
    Identifiant entreprise
    Nom de fichier de sortie de paiement
  4. Cliquer sur Enregistrer.