Annulation de paiements

  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Traiter mouvements de caisse > Annuler arrêt mise à jour paiement
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Ce champ est renseigné automatiquement à partir du contexte utilisateur.
    Société ou groupe société
    Indiquer un code société ou un groupe société pour lequel le paiement doit être annulé. Un groupe société regroupe une ou plusieurs sociétés.
    Code caisse ou Groupe de codes caisse
    Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse représentant le compte bancaire pour lequel les paiements doivent être annulés.
  3. Cliquer sur OK.