Anular códigos de motivo de no concesión en una línea de evento

  1. Inicie sesión como Comprador y seleccione Gestionar eventos. Ficha Evaluación pendiente.
  2. En la columna Respuestas, haga clic en Ver para el evento.
  3. Haga clic en la ficha Respuestas por línea.
  4. En la región Respuestas de línea por suministrador, seleccione el suministrador para el que se va a anular el motivo de no concesión.
  5. Seleccione Acciones > Actualizar motivo de no concesión. Especifique esta información:
    Motivo de no concesión
    Seleccione un motivo de no concesión diferente que describa por qué al contacto del suministrador no se le concedió el evento.
  6. Haga clic en Aceptar.