Actualizar el pago para anular o detener el pago

Utilice este procedimiento para restablecer las facturas asociadas a los pagos anulados en la gestión de caja.

  1. Seleccione Gestor de facturas por pagar > Ejecutar procesos > Procesar pagos > Anular actualización de detención de pago
  2. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Especifique el grupo de vendedores.
    Grupo de pago
    Especifique el grupo de pagos.
    Código de efectivo
    Seleccione el código de efectivo.
    Número de pago
    Especifique un número de pago.
    Código de pago
    Seleccione un código de pago.
    Actualizar
    Seleccione si desea actualizar la detención del pago.
    Informe de totales independiente
    Seleccione si desea separar el informe de totales.
    Código de retención
    Seleccione el código de retención para poner en espera los pagos restablecidos.
    Informe de anulación de actualización de detención de pago
    Seleccione el grupo que recibirá el informe.
    Anular totales de detención de pago
    Seleccione el grupo que recibirá el informe.
    Tipo de exportación de informe
    Seleccione el tipo de archivo para el informe exportado.
  3. Haga clic en Aceptar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.