Códigos de retención asignados
Esta tabla muestra los códigos de retención disponibles:
Código de retención | Ubicación | Aplicación |
---|---|---|
Límite de crédito | Cliente | Pedido en emisión |
Límite de pedido | Cliente | Pedido en emisión |
Límite de pedido único | Cliente | Pedido en emisión |
Anticipo de efectivo (CIA) | Nivel de proceso de facturación Si se deja en blanco este campo, el valor predeterminado procederá del cliente |
Pedido antes de emisión |
Contra reembolso (COD) | Nivel de proceso de facturación Si se deja en blanco este campo, el valor predeterminado procederá del cliente |
Factura |
Margen de ganancias | Cuenta de clases de ventas de facturación | Línea de pedido antes de emisión |
Prueba de entrega (POD) | Cliente | Envío |
Error de autorización | Cliente | Pedido en emisión |
Error de liquidación | Cliente | Factura en emisión |
La retención de crédito es otro código de retención asignado por la solución. Un límite de crédito representa un saldo de cliente más los pedidos abiertos. Tiene que definir los límites de crédito en el nivel de la cuenta nacional, el nivel de grupo de clientes o el nivel de cliente. Si el pedido supera cualquiera de los límites configurados en la emisión, dicho pedido se pondrá en retención de crédito. Los demás pedidos abiertos que ya se han emitido no se retienen. También puede asignar o eliminar manualmente una retención de crédito en el registro de cliente. Esta retención impide otros procesamientos de pedidos de clientes.