Reabastecer una ubicación desde un vendedor
Puede reabastecer una ubicación haciendo un pedido directamente de un vendedor.
Antes de poder crear un documento de reabastecimiento, debe definir información acerca del origen de reabastecimiento de artículo en el archivo de ubicación de artículo.
- Seleccione Reponer inventario > Aviso de reposición de vendedor de inventario.
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En la sección Principal, especifique esta información:
- Compañía
- Seleccione un número de compañía.
- Ubicación
- Seleccione una ubicación.
- Grupo de informes
- Opcionalmente, seleccione un grupo de informes.
- Clase de inventario: principal
- Seleccione una clase de inventario principal.
- Clase de inventario: secundaria
- Seleccione una clase de inventario secundaria.
- Clase de compras: principal
- Seleccione una clase de compras principal.
- Clase de compras: secundaria
- Seleccione una clase de compras secundaria.
- Actualizar
- Seleccione Sí para actualizar el archivo de interfaz de orden de compra con pedidos de artículo.
- Crear hoja de cálculo
- Seleccione si desea crear una hoja de cálculo.
- Límite de porcentaje de reposición
- Especifique un porcentaje de límite. Si se ha especificado el límite, entonces el informe incluye artículos que están dentro de este porcentaje del nivel de reposición.
- Salto de página por vendedor
- Seleccione si desea insertar saltos de página por vendedor.
- Incluir artículos inactivos
- Seleccione Sí para incluir artículos configurados como inactivos en el Maestro de artículo.
- Artículos de envío
- Seleccione si desea incluir, excluir o incluir solo artículos de envío en el informe.
- Imprimir informe de excepción
- Seleccione si desea imprimir un informe de excepción. Seleccione Imprimir solo artículos activos para excluir artículos inactivos del informe.
- Opción de clasificación
- Seleccione Clasificar por vendedor o Clasificar por bandeja.
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En la sección Vendedor, especifique esta información:
- Vendedor
- Seleccione un vendedor principal para que solo procese artículos asignados al vendedor en Ubicación de artículo. Si este campo está vacío, se procesarán todos los vendedores.
- Origen de compra
- Seleccione la ubicación de origen de compra del vendedor.
- Seleccione la sección Días de pedido. Si selecciona Sí en cualquier día, entonces solo se procesarán vendedores con el día de pedido en cuestión o vendedores con días sin pedido.
- En la sección Más, especifique un porcentaje de cantidad de exceso. Esto permite obtener cantidades de pedido más grandes sin tener que ajustar manualmente cualquier información de configuración.
- En la sección Distribución de informes, seleccione un grupo que va a recibir el informe.
- Haga clic en Aceptar.