Configuraciones de cierre
Las configuraciones de cierre se utilizan para especificar las fechas de cierre de periodo para el grupo empresarial financiero. Se debe asociar una entidad contable con una configuración de cierre y un año que sea válido para la configuración de cierre.
Para cada configuración de cierre, debe especificar los años para los que sea válida la configuración de cierre. Para cada año, debe especificar las fechas de cierre de periodo que sean válidas para el año.
Aunque las configuraciones de cierre utilizan periodos que están definidos en los calendarios de grupo empresarial financiero, no están vinculadas a un calendario específico.
Tiene total flexibilidad para crear las configuraciones de cierre:
- Puede crear varias configuraciones de cierre que cumplan con los diferentes requisitos de informe de su organización. Le recomendamos que utilice la misma configuración de cierre para todas las entidades contables.
- Puede seleccionar como fechas de fin de periodo cualquiera de las fechas de calendario para cualquiera de los calendarios del grupo empresarial financiero.
Si está seleccionado Los periodos son fin de mes, entonces solo están disponibles para seleccionar periodos de fin de mes.
- También puede crear fechas de cierre de periodo únicas para cumplir con los requisitos de informe únicos.
Al crear una configuración de cierre de contabilidad general o al modificar periodos de cierre de contabilidad general, el sistema muestra el mensaje de alerta Ejecutar la acción Crear estado de periodo después de crear periodos. Debe ejecutar la acción Crear estado de periodo para cada configuración de cierre que se haya creado o modificado. Esta acción crea los registros del periodo de contabilidad general para cualquier entidad contable que haga referencia a la configuración de cierre que se ha creado o modificado. La alerta permanece visible hasta que esta acción se haya ejecutado.