Cierre de periodos de compañía de libro contable de efectivo
Si utiliza el control de cierre, tiene que cerrar su periodo de Gestión de efectivo antes de poder cerrar Contabilidad general global.
Si ha utilizado el control del sistema en Contabilidad general global, tendrá que procesar el cierre de periodo de compañía al final de cada periodo contable. Cuando cierra un periodo de compañía, las fechas de las transacciones bancarias se editan con el fin de garantizar que todas las transacciones se hayan transferido a Contabilidad general global para el periodo de cierre.
Si ya existe una fecha de una transacción y no se ha transferido a la contabilidad general, se creará un informe de excepción que mostrará las transacciones. Cuando se hayan transferido todas las transacciones, el control del sistema se actualizará con el siguiente rango de fechas válido y Contabilidad general global se podrá cerrar para el periodo.