Standardanwendungsberichte und -listen für "Einkauf"

Berichtsrelevante Informationen zum Einkauf finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der relevantesten Standardanwendungsberichte und -listen für "Einkauf":

Berichtsname Beschreibung Navigation nach Rolle
Terminüberwachungsbericht für Einkäufer Ein Bericht über alle offenen Positionen einer Bestellung. Einkäufer verwenden diesen Bericht, um die Bestellpositionen zu ermitteln, die noch offen sind bzw. verfolgt werden müssen.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Terminüberwachungsbericht für Einkäufer

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Terminüberwachungsbericht für Einkäufer

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > Terminüberwachungsbericht für Einkäufer

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Terminüberwachungsbericht für Einkäufer

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" >

Einkäuferleistung Eine Liste von Ereignissen, die Bedarfsanforderungen beinhalten, die in den Einkauf verarbeitet werden. Diese Ereignisse werden von einem Einkäufer für eine Firma und eine Artikelgruppe durchgeführt. Diese Liste kann personalisiert werden, indem die Felder "Ereignisleistung anzeigen" und "Parameter anzeigen" ausgewählt werden. Terminüberwachungsbericht für Einkäufer
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Beschaffungsmanagementberichte verwalten > Einkaufsberichte > Einkäuferleistung

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Berichte > Einkäuferleistung

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Berichte > Einkäuferleistung

Alle Faxstatus prüfen Wird verwendet, um den Status aller gesendeten Faxe zu prüfen. Wird verwendet, um alle Faxstatus für Bestellungsfaxe zu aktualisieren, die für eine bestimmte Firma übertragen wurden.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Alle Faxstatus prüfen

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Alle Faxstatus prüfen

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > Alle Faxstatus prüfen

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Alle Faxstatus prüfen

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Alle Faxstatus prüfen

Konsolidierte Bestellposition suchen Verwenden Sie diese Listenansicht, um bestellte Artikel für eine bestimmte Zeitperiode mit dem Eingang abzustimmen und den Artikelbedarf zu analysieren.

Diese Liste ersetzt die folgenden V10-Berichte:

  • Bestellanfragebericht
  • Bericht über Artikeleingangsvolumen
  • Einkäufe nach Klasse
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Bestellungen verwalten. Wählen Sie den Tab Positionssuche aus.

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Beschaffungsmanagement > Bestellungen verwalten. Wählen Sie den Tab Positionssuche aus.

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Bestellungen verwalten. Wählen Sie den Tab Positionssuche aus.

Bestellungskopf abschließen Ein Bericht über alle für die Firma vorliegenden Bestellungen, in denen es Positionen gibt, welche die Kriterien für eine abgeschlossene Bestellposition erfüllen.
  • Einkauf - Manager:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungskopf abschließen

    Oder

    Monatsendverarbeitung > Bestellungskopf abschließen - Ergebnisse

  • Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungskopf abschließen

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungskopf abschließen

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungskopf abschließen

    Oder

    Einkaufsverarbeitung > Monatsendverarbeitung > Bestellungskopf abschließen

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungskopf abschließen

    Oder

    Einkauf > Monatsendverarbeitung > Bestellungskopf abschließen

Kostenhistorie Wird verwendet, um die Kostenhistorie von Bestandsmanagementartikeln abzufragen.
  • Einkauf - Manager:

    Listen und Prozesse > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Kostenhistorie aus.

  • Einkauf - Einkäufer:

    Sonstige Prozesse verwalten > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Kostenhistorie aus.

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Kostenhistorie aus.

    Oder

    Artikeleinrichtung > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Kostenhistorie aus.

  • Artikelstammdaten - Experte:

    Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Kostenhistorie aus.

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Bestandsmanagementverarbeitung > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Kostenhistorie aus.

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Bestandsmanagement > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Kostenhistorie aus.

    Oder

    Beschaffungsmanagement einrichten > Artikel > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Kostenhistorie aus.

Kostenabweichungsanalyse Führen Sie diesen Bericht aus, um die Kosten/Einheit der Rechnung mit den Bestellungskosten oder Standardkosten zu vergleichen und die Abweichungen zu melden.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > > Kostenabweichungsanalyse

  • Finanzmanagement - Bearbeiter:

    Kreditoren > Prozesse ausführen > Auszifferungsverarbeitung > Kostenabweichungsanalyse

  • Finanzmanagement-Übersicht:

    Kreditoren > Kreditorenverarbeitung > Prozesse ausführen > Auszifferungsverarbeitung > Kostenabweichungsanalyse

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Kostenabweichungsanalyse

  • Kreditorenbuchhaltung - Manager:

    Prozesse ausführen > Auszifferungsverarbeitung > Kostenabweichungsanalyse

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Kostenabweichungsanalyse

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Kostenabweichungsanalyse

Bestellungen aus Abonnementverträgen erstellen Abonnementbestellungen im Stapelverfahren freigeben.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungen aus Abonnementverträgen erstellen

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungen aus Abonnementverträgen erstellen

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungen aus Abonnementverträgen erstellen

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungen aus Abonnementverträgen erstellen

Bestellungen aus Abonnementverträgen anzeigen Eine Liste von Abonnementaufträgen, die durch "Erstellen von Bestellungen aus Abonnementverträgen" generiert wurden. Diese Liste kann entweder aufsteigend oder absteigend nach Ausführungszeit sortiert werden.

Sie können Bestellungen aus Abonnementverträgen öffnen, löschen oder erstellen.

  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungen aus Abonnementverträgen anzeigen

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungen aus Abonnementverträgen anzeigen

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungen aus Abonnementverträgen anzeigen

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungen aus Abonnementverträgen anzeigen

Angebot und Bedarf Wird verwendet, um den Bedarf und das Angebot von Bestandsmanagementartikeln an Bestandsstandorten abzufragen.
  • Einkauf - Manager:

    Listen und Prozesse > Bestandsinformationen, wählen Sie den Tab Bedarf und Angebot aus.

  • Einkauf - Einkäufer:

    Sonstige Prozesse verwalten > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Bedarf und Angebot aus.

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Angebot und Bedarf aus.

    Oder

    Artikeleinrichtung > Bestandsdaten

  • Artikelstammdaten - Experte:

    Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Angebot und Bedarf aus.

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Bestandsmanagementverarbeitung > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Angebot und Bedarf aus.

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Bestandsmanagement > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Angebot und Bedarf aus.

    Oder

    Beschaffungsmanagement einrichten > Artikel > Bestandsdaten

Bericht "Aufwendungen für Abteilungseinkäufe" Führen Sie diesen Bericht aus, um Transaktionen anzuzeigen, die aus den Lösungen "Kreditoren", "Bestandsmanagement", "Bedarfsanforderungen" und " Einkauf" stammen und in die Lösung "Global Ledger" gebucht werden.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Beschaffungsmanagementberichte verwalten > Einkaufsberichte > Aufwendungen für Abteilungseinkäufe

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Bestand buchen und abschließen > Aufwendungen für Abteilungseinkäufe

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Bestandsmanagementverarbeitung > Bestand buchen und abschließen > Aufwendungen für Abteilungseinkäufe

    Oder

    Einkaufsverarbeitung > Berichte > Aufwendungen für Abteilungseinkäufe

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Bestandsmanagement > Bestandsbuchungsinformationen > Aufwendungen für Abteilungseinkäufe

    Oder

    Einkauf > Berichte > Aufwendungen für Abteilungseinkäufe

Bestellungen versenden Wird verwendet, um Bestellungen von der Einkaufsfirma an den Lieferanten zu senden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
  • Für den Bestellungslieferanten wird ein Bestellungsversand-Lieferant erstellt.
  • Die Ausgabemethode der Bestellung und der Bestellungslieferant sind auf XML gesetzt.

Wenn das Kontrollkästchen Eingabedaten löschen aktiviert ist, werden mit der Einkaufsfirma verbundene Eingangsdatensätze gelöscht.

  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Bestellungen versenden

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Bestellungen versenden

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > Bestellungen versenden

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Bestellungen versenden

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Bestellungen versenden

Schnittstellenberichtigungen und -zugänge Importieren von Eingangsberichtigungen aus einer externen Quelle in "Auszifferung" und "Bedingungen".
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstelleneingänge > Schnittstellenberichtigungen und -zugänge

  • Finanzmanagement - Administrator:

    Kreditoren > Schnittstelle > Eingangsschnittstelle > Schnittstellenberichtigungen und -zugänge

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstelleneingänge > Schnittstellenberichtigungen und -zugänge

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstelleneingänge > Schnittstellenberichtigungen und -zugänge

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstelleneingänge > Schnittstellenberichtigungen und -zugänge

Schnittstelleneingänge Übertragen von Eingängen über eine Schnittstelle von einer externen Quelle an die Lösung "Auszifferung"
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstelleneingänge > Schnittstelleneingänge

  • Liquiditätsmanagement - Buchhalter:

    Kassenbuchverarbeitung > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Schnittstelleneingänge

  • Finanzmanagement - Administrator:

    Kreditoren > Schnittstelle > Eingangsschnittstelle > Schnittstelleneingänge

  • Finanzmanagement - Bearbeiter:

    Kassenbuch > Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Schnittstelleneingänge

  • Finanzmanagement-Übersicht:

    Liquiditätsmanagement > Kassenbuchverarbeitung > Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Schnittstelleneingänge

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstelleneingänge > Schnittstelleneingänge

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstelleneingänge > Schnittstelleneingänge

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstelleneingänge > Schnittstelleneingänge

Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben Erstellen einer Rechnung für jede Firma in der Kostenauszugs-Downloaddatei.
  • Einkauf - Manager:

    Procurement Cards verwalten > Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben

  • Finanzmanagement - Administrator und

    Finanzmanagement - Bearbeiter:

    Kreditoren > Procurement Cards verwalten > Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben

  • Finanzmanagement-Übersicht:

    Kreditoren > Kreditorenverarbeitung > Procurement Cards verwalten > Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben

  • Kreditorenbuchhaltung - Lieferantenmanager:

    Procurement Cards verwalten > Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Procurement Cards verwalten > Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Procurement Cards verwalten > Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben

Bericht "Fakturiert ohne Eingang" Eine Liste von Rechnungen mit Mengen, die fakturiert wurden, aber noch nicht eingegangen sind.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Fakturiert ohne Eingang"

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Fakturiert ohne Eingang"

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Fakturiert ohne Eingang"

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Fakturiert ohne Eingang"

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufslisten > Bericht "Fakturiert ohne Eingang"

Chargen und Lagerplätze Wird verwendet, um nach Charge und Lagerplatz-Informationen für Chargen- und lagerplatzverfolgten Artikel in einem Bestandsstandort zu suchen.
  • Einkauf - Manager:

    Listen und Prozesse > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Chargen und Lagerplätze aus.

  • Einkauf - Einkäufer:

    Sonstige Prozesse verwalten > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Chargen und Lagerplätze aus.

  • Bestandsmanagement - Manager

    Artikelstammdaten - Experte:

    Bestandsdaten, wählen Sie Chargen und Lagerplätze aus.

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Artikeleinrichtung > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Chargen und Lagerplätze aus.

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Bestandsmanagementverarbeitung > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Chargen und Lagerplätze aus.

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Bestandsmanagement > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Chargen und Lagerplätze aus.

    Oder

    Beschaffungsmanagement einrichten > Artikel > Bestandsdaten

Einkaufsberichte verwalten Eine Liste aller von Ihnen generierten Einkaufsberichte. Folgende Felder werden angezeigt: Berichtsnummer, Berichtsart, Berichtsbeschreibung, Druckdatum und Druckzeit jedes Datensatzes.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Beschaffungsmanagementberichte verwalten > Einkaufsberichte > Einkaufsberichte verwalten

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Berichte > Einkaufsberichte verwalten

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Berichte > Einkaufsberichte verwalten

Bestelleingänge im Stapelverfahren erstellen Erstellen eines Eingangs aus einer offenen Bestellung
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestelleingänge im Stapelverfahren erstellen

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Bestelleingänge im Stapelverfahren erstellen

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Bestelleingänge im Stapelverfahren erstellen

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Bestelleingänge im Stapelverfahren erstellen

Bestellungsausgabe im Stapelverfahren Ausgeben eines Bestelldokuments auf Papier oder per Fax, E-Mail bzw. elektronischem Datenaustausch.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungsausgabe im Stapelverfahren

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsausgabe im Stapelverfahren

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungsausgabe im Stapelverfahren

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellungsausgabe im Stapelverfahren

Bericht "Ausgeziffert ohne Eingang" Bericht über Rechnungsdetails, die ohne eingegangene Menge verarbeitet wurden. Es werden die Aufträge aufgelistet, bei denen die genehmigte Menge für die Bestellposition größer ist als die eingegangene Menge.
  • Einkauf - Manager:

    Monatsendverarbeitung > Bericht "Ausgeziffert ohne Eingang"

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Monatsendverarbeitung > Bericht "Ausgeziffert ohne Eingang"

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Monatsendverarbeitung > Bericht "Ausgeziffert ohne Eingang"

Archiv für offene Eingänge Buchen ausgebuchter und archivierter Eingangstransaktionen in der Lösung Global Ledger. Ausgebuchte Eingänge sind weiterhin im Auszifferungsprozess verfügbar. Archivierte Eingänge sind nicht mehr im Auszifferungsprozess verfügbar.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Archiv für offene Eingänge

  • Finanzmanagement - Bearbeiter:

    Kreditoren > Prozesse ausführen > Auszifferungsverarbeitung > Archiv für offene Eingänge

  • Finanzmanagement-Übersicht:

    Kreditoren > Kreditorenverarbeitung > Prozesse ausführen > Auszifferungsverarbeitung > Archiv für offene Eingänge

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Archiv für offene Eingänge

  • Kreditorenbuchhaltung - Manager:

    Prozesse ausführen > Auszifferungsverarbeitung > Archiv für offene Eingänge

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Archiv für offene Eingänge

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Archiv für offene Eingänge

Schnittstellenbestellung Aktualisiert die Lösung "Einkauf" mit Bestellinformationen aus den Lösungen "Bestandsmanagement" "Self-Service-Bedarfsanforderungen" und "Artikel- und Auftragsfakturierung".
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstellenbestellungen > Schnittstellenbestellungen

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstellenbestellungen > Schnittstellenbestellungen

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstellenbestellungen > Schnittstellenbestellungen

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstellenbestellungen > Schnittstellenbestellungen

Bestellschnittstellenliste Eine Liste der Datensätze in der Bestellschnittstellendatei. Sie können einen bestimmten Systemcode, Versandstandort, Einkäufer oder anfordernden Standort auswählen. Diese Liste schließt Datensätze aus, die keinen Lieferanten haben, bei denen keine Kosten vorliegen oder bei denen die Kosten manuell definiert werden und bei denen für das Feld Eingegebene Kosten verwenden die Auswahl Nein verwendet wird. Sie können diese Datensätze suchen, indem Sie die Parameter Artikel ohne Kosten, Artikel ohne Lieferant oder beides auswählen.
  • Einkauf - Einkäufer:

    Bestellanforderungen verwalten

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Bestellanforderungen verwalten

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Bestellanforderungen verwalten

Bestellungsausgabe endgültig löschen Wird verwendet, um Programme für die Bestellungsausgabetabellen endgültig zu löschen und aufzulisten.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestellungsausgabe endgültig löschen

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestellungsausgabe endgültig löschen

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestellungsausgabe endgültig löschen

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestellungsausgabe endgültig löschen

Bericht "Bestellungsstatus" Ein Bericht über die Bestellungsstatus. Sie müssen lediglich die Firmennummer angeben, können aber auch diese Auswahlkriterien verwenden, um festzulegen, welche Informationen gedruckt werden sollen.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Bestellungsstatus"

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Bestellungsstatus"

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Bestellungsstatus"

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Bestellungsstatus"

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Bestellungsstatus"

Lieferanten-RMA drucken Drucken Sie ein RMA-Dokument (Rücksendungsautorisierung), das mit den zurückgesendeten Waren an den Lieferanten geschickt wird. Das RMA-Dokument zeigt Daten, die mit dem Lieferanten verbunden sind. Zum Beispiel: der Standort, der die Waren zurückgesendet hat, der Standort, an den die Ersatzwaren versandt werden sollen, und die Angabe, ob der Ersatz kostenfrei oder fakturierbar ist.

Sie können bis zu sechs einzelne Rücksendungen drucken, und zwar unabhängig davon, ob sie bereits gedruckt wurden oder nicht. Der Bericht kann auch ausgeführt werden, um Dokumente für alle Rücksendungen eines Standorts oder Lieferanten zu drucken, für die noch keine Dokumente gedruckt wurden.

  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Lieferanten-RMA drucken

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Lieferanten-RMA drucken

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Lieferanten-RMA drucken

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Lieferanten-RMA drucken

EDI-Bestellbestätigung verarbeiten Verwenden Sie diese Option, um Bestellbestätigungsdaten in die Lösung "Einkauf" zu importieren. Die Daten werden generiert, wenn 855-Eingangstransaktionen von EDI konvertiert werden.
  • Einkauf - Manager:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > EDI-Bestellbestätigung verarbeiten

    Oder

    EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > EDI-Bestellbestätigung verarbeiten

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > EDI-Bestellbestätigung verarbeiten

    Oder

    EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > EDI-Bestellbestätigung verarbeiten

    Oder

    Einkaufsverarbeitung > EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > EDI-Bestellbestätigung verarbeiten

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > EDI-Bestellbestätigung verarbeiten

    Oder

    EDI > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > EDI-Bestellbestätigung verarbeiten

    Oder

    Einkauf > EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > EDI-Bestellbestätigung verarbeiten

Bestellanforderungen verarbeiten Erstellen Sie Bestellungen automatisch aus Bestellungsanforderungen, die alle erforderlichen Informationen enthalten.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellanforderungen verarbeiten

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellanforderungen verarbeiten

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Bestellprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellanforderungen verarbeiten

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellungsverarbeitung > Bestellanforderungen verarbeiten

Procurement Card-Gebühren Zeigen Sie eine Liste der importierten Gebühren für einen Händler, eine Händlergruppe oder einen Lieferanten an.
  • Einkauf - Manager:

    Procurement Cards verwalten > Procurement Card-Gebühren

  • Finanzmanagement - Administrator:

    Kreditoren > Procurement Cards verwalten > Procurement Card-Gebühren

  • Finanzmanagement - Bearbeiter:

    Kreditoren > Procurement Cards verwalten > Procurement Card-Gebühren

  • Finanzmanagement-Übersicht:

    Kreditoren > Kreditorenverarbeitung > Procurement Cards verwalten > Procurement Card-Gebühren

  • Kreditorenbuchhaltung - Lieferantenmanager:

    Procurement Cards verwalten > Procurement Card-Gebühren

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Procurement Cards verwalten > Procurement Card-Gebühren

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Procurement Cards verwalten > Procurement Card-Gebühren

Einkaufsvorlagenänderung im Stapelverfahren Sammeländerung eines bestimmten Wertes in Einkaufsvorlagen oder ausgewählten Vorlagen für eine Einkaufsgruppe oder angegebene Teilnehmer oder zum Ändern von Artikeln in mehreren Einkaufsvorlagen.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Wählen Sie Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Einkaufsvorlagenänderung im Stapelverfahren aus.

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Einkaufsvorlagenänderung im Stapelverfahren

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Einkaufsvorlagenänderung im Stapelverfahren

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Einkaufsvorlagenänderung im Stapelverfahren

Bestellschnittstelle verwalten Importieren von Bestellungen aus einer externen Quelle in die Lösung Einkauf.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Wählen Sie Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstellenbestellungen > Bestellschnittstelle verwalten aus.

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstellenbestellungen > Bestellschnittstelle verwalten

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstellenbestellungen > Bestellschnittstelle verwalten

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Schnittstellenbestellungen > Bestellschnittstelle verwalten

Bericht "Einkaufsaktivität nach Quelle" Wird verwendet, um die Quellen für alle Bestellungen zu klassifizieren, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs erstellt wurden. Mögliche Quelle sind: Bedarfsanforderung, Bestandsmanagement, Instrumentenwagen, Auftragserfassung und Bestellung.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Einkaufsaktivität nach Quelle"

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Einkaufsaktivität nach Quelle"

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Einkaufsaktivität nach Quelle"

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Einkaufsaktivität nach Quelle"

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Einkaufsaktivität nach Quelle"

Bestellungen endgültig löschen Löschen Sie Bestellungen endgültig.

Sie können die Datensätze für Archivierungszwecke in einer CSV-Datei speichern. Wählen Sie Datensätze archivieren aus, um die CSV-Datei zu erstellen. Wenn Sie dieses Feld nicht auswählen, werden die Datensätze endgültig gelöscht.

  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestellungen endgültig löschen

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestellungen endgültig löschen

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestellungen endgültig löschen

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestellungen endgültig löschen

Bestelleingänge endgültig löschen Bestelleingänge endgültig löschen

Sie können die Datensätze für Archivierungszwecke in einer CSV-Datei speichern. Wählen Sie Datensätze archivieren aus, um die CSV-Datei zu erstellen. Wenn Sie dieses Feld nicht auswählen, werden die Datensätze endgültig gelöscht.

  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestelleingänge endgültig löschen

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestelleingänge endgültig löschen

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestelleingänge endgültig löschen

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Bestelleingänge endgültig löschen

Lieferantenrücksendungen endgültig löschen Löschen Sie Lieferantenrücksendungen endgültig.

Sie können die Datensätze für Archivierungszwecke in einer CSV-Datei speichern. Wählen Sie Datensätze archivieren aus, um die CSV-Datei zu erstellen. Wenn Sie dieses Feld nicht auswählen, werden die Datensätze endgültig gelöscht.

  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Lieferantenrücksendungen endgültig löschen

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Endgültig löschen und archivieren > Lieferantenrücksendungen endgültig löschen

  • Beschaffungsmanagement Bearbeiter:

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Verträge endgültig löschen Löschen Sie Verträge endgültig.

Sie können die Datensätze für Archivierungszwecke in einer CSV-Datei speichern. Wählen Sie Datensätze archivieren aus, um die CSV-Datei zu erstellen. Wenn Sie dieses Feld nicht auswählen, werden die Datensätze endgültig gelöscht.

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Arrival-Schnittstelle für den Einkauf Importieren von Lieferinformationen aus dem Pitney Bowes Arrival-Paketverfolgungssystem, bei dem Informationen mithilfe mobiler Signatur-Pads erfasst werden.
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    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Arrival-Schnittstelle für den Einkauf

Barmittelbedarfsprognose für Einkauf Drucken einer Liste des Barmittelbedarfs für die Firma anhand von Artikeln, die bestellt, aber noch nicht für die Zahlung fakturiert wurden. Das Barmittelbedarfsdatum wird unter Zuhilfenahme des Datums für eine vorzeitige Lieferung berechnet, zu dem die Fälligkeitstage für die Position addiert werden. Das Wochenenddatum wird berechnet, indem zum letzten Tag der ersten Woche in der Periode sieben Tage hinzugefügt werden.
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    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Barmittelbedarfsprognose für Einkauf

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    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Barmittelbedarfsprognose für Einkauf

Lieferqualitätsanalyse für Einkauf Ein Bericht, mit dem die Leistung eines Lieferanten bezüglich der Qualität der versandten Artikel untersucht wird.
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    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Lieferqualitätsanalyse für Einkauf

Liefermengenanalyse für Einkauf Ein Bericht, mit dem die Leistung eines Lieferanten beim Erfüllen von Aufträgen analysiert wird. Der Bericht zeigt Überlieferungen, Unterlieferungen und mit der Bestellung übereinstimmende Lieferungen an. Sie können den Bericht nach Lieferant, Artikel oder Einkäufer sortieren. Im Detailmodus werden die Informationen für die einzelnen Bestellpositionen ausgedruckt. Im Übersichtsmodus erfolgt eine Zusammenfassung auf der Artikelstufe.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Liefermengenanalyse für Einkauf

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    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Liefermengenanalyse für Einkauf

Lieferdatumsanalyse für Einkauf Ein Bericht, mit dem die Pünktlichkeit der Lieferungen für einen Lieferanten, Einkäufer oder Artikel analysiert wird.
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    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Lieferdatumsanalyse für Einkauf

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    Listen der Lösung "Einkauf" > Lieferdatumsanalyse für Einkauf

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    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Lieferdatumsanalyse für Einkauf

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Lieferdatumsanalyse für Einkauf

Rücksendungsanalyse für Einkauf Eine Bericht über die Rücksendungsanalyse. Der Bericht wird zunächst nach Artikeln und anschließend je nach den ausgewählten Parametern nach Lieferanten, Standorten oder Grundcodes sortiert und zusammengefasst. Der Bericht zeigt Folgendes: den Geldbetrag der Artikelkäufe innerhalb des Datumsbereichs, den Geldbetrag der Rücksendungen sowie eine Angabe, welcher Prozentsatz der Gesamteinkäufe zurückgesendet wurde. Wenn der Parameter "Grundcode" ausgewählt wird, zeigt der Bericht den Geldbetrag der Rücksendungen.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Rücksendungsanalyse für Einkauf

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    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Rücksendungsanalyse für Einkauf

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    Listen der Lösung "Einkauf" > Rücksendungsanalyse für Einkauf

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    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Rücksendungsanalyse für Einkauf

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Rücksendungsanalyse für Einkauf

Rücksendungsstatusbericht für Einkauf Ein detaillierter Bericht über Rücksendungen. Der Bericht enthält Daten zum Versand von Rücksendungen an Lieferanten und das Lager.

Die Kopfinformationen werden für Folgendes gedruckt: Lieferant, Rücksendung an, Rücksendungsstandort, Gesamtwert, erhaltene Gutschrift, Lieferantenkontakt und Telefonnummer, Fracht- und Bearbeitungskosten sowie Status. Positionsinformationen werden zu Artikeln, Mengen, Kosten und Berichtigungen gedruckt.

  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Rücksendungsstatusbericht für Einkauf

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Rücksendungsstatusbericht für Einkauf

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > Rücksendungsstatusbericht für Einkauf

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Rücksendungsstatusbericht für Einkauf

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Rücksendungsstatusbericht für Einkauf

Standardkostenberechnung für Einkauf Berechnen und Erstellen eines Stornojournaleintrags für die Differenz zwischen den Standardkosten und den Bestellungskosten. Dieser dient für Bestellpositionen mit einer Menge vom Typ "Ausgeziffert ohne Eingang" (AOE) oder "Nicht fakturierter Eingang" (NFE), die jeweils größer als 0 sind.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Standardkostenberechnung für Einkauf

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Standardkostenberechnung für Einkauf > Standardkostenberechnung für Einkauf

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Standardkostenberechnung für Einkauf

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Standardkostenberechnung für Einkauf

Bericht "Unterauftragnehmer-Überwachung Einkauf" Wird verwendet, um Zertifizierungsschreiben oder Prüfungsberichte für Unterauftragnehmer-Lieferanten für die Lösung Zuschussabrechnung zu überwachen. Wird verwendet, um alle Unterauftragnehmer-Bestellungen zu evaluieren. Schließt Lieferanten aus, die seit der letzten Zertifizierung keine Transaktionen oder nur Transaktionen jüngeren Datums haben, die noch nicht geprüft wurden.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Unterauftragnehmer-Überwachung Einkauf"

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Unterauftragnehmer-Überwachung Einkauf"

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Unterauftragnehmer-Überwachung Einkauf"

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Unterauftragnehmer-Überwachung Einkauf"

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Unterauftragnehmer-Überwachung Einkauf"

Einkaufssystemabschluss Einkauf abschließen
  • Einkauf - Manager:

    Monatsendverarbeitung > Einkaufssystemabschluss

    Oder

    Listen und Prozesse > Einkaufssystemabschluss

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Monatsendverarbeitung > Einkaufssystemabschluss

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Monatsendverarbeitung > Einkaufssystemabschluss

Bestellbestätigungsergebnisse Wird verwendet, um Bestellungen anzuzeigen, die über Bestellbestätigungen und Detailinformationen verfügen, die von der Bestätigung eingegangen sind. Dies schließt Diskrepanzen ein. Dazu gehören beispielsweise nicht übereinstimmende Mengen sowie Kommentare.
  • Einkauf - Manager:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellbestätigungsergebnisse

    Oder

    EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > Bestellbestätigungsergebnisse

  • EDI-Administrator:

    Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > Bestellbestätigungsergebnisse

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellbestätigungsergebnisse

  • Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellbestätigungsergebnisse

  • Einkauf - Manager:

    EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > Bestellbestätigungsergebnisse

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellbestätigungsergebnisse

    Oder

    Einkaufsverarbeitung > EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > Bestellbestätigungsergebnisse

    Oder

    EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > Bestellbestätigungsergebnisse

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellbestätigungsergebnisse

    Oder

    Einkauf > EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > Bestellbestätigungsergebnisse

    Oder

    EDI > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > Bestellbestätigungsergebnisse

Bestelleingangssuche Diese Liste ersetzt den V10-Eingangsabfragebericht aus der Bestellung.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Bestellungen verwalten, wählen Sie den Tab Eingangsverarbeitung suchen aus.

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Bestellungen verwalten, wählen Sie den Tab Eingangsverarbeitung suchen aus.

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Bestellungen verwalten, wählen Sie den Tab Eingangsverarbeitung suchen aus.

Bericht "Nicht fakturierter Eingang" Aktualisiert die Global Ledger Schnittstellendatei mit Nicht-Bestandstransaktionen aus Bestelleingängen und -berichtigungen.
  • Einkauf - Manager:

    Monatsendverarbeitung > Bericht "Nicht fakturierter Eingang"

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Bericht "Nicht fakturierter Eingang"

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Monatsendverarbeitung > Bericht "Nicht fakturierter Eingang"

Eingangsberichtigungsprotokoll Ein Bericht über die Aktivitäten zu freigegebenen und nicht freigegebenen Eingangsberichtigungen.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsberichtigungsprotokoll

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverabeitung > Eingangsberichtigungsprotokoll

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsberichtigungsprotokoll

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsberichtigungsprotokoll

Eingangslieferung und Einlagerung Verarbeiten von Lieferscheinen für Eingänge
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Wählen Sie Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangslieferung und Einlagerung.

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangslieferung und Einlagerung

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangslieferung und Einlagerung

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangslieferung und Einlagerung

Eingangsdokument Drucken der Eingangsdokumente für freigegebene Bestellungen und Verwenden als Arbeitsblatt, um Eingänge zu erstellen.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsdokument

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsdokument

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsdokument

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsdokument

Eingangsprotokoll Drucken des Eingangsprotokolls. Im Eingangsprotokoll werden Eingangsaktivitäten erfasst, die freigegeben wurden.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsprotokoll

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsprotokoll

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsprotokoll

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Einkaufsprozesse erstellen > Eingangsverarbeitung > Eingangsprotokoll

Bericht "Bestellungs-Restsaldo" Ein Bericht über den Bestellbetrag abzüglich des stornierten Betrags, den Betrag "Offen und Eingang ausstehend", den ausgezifferten Betrag und den Betrag "Offen für Auszifferung". Diese Informationen können nützlich sein, um den Bestellungsrestsaldo für die ausgewählten Bestellungskriterien zu prüfen.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Bestellungs-Restsaldo"

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Bestellungs-Restsaldo"

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Bestellungs-Restsaldo"

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Bestellungs-Restsaldo"

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Bericht "Bestellungs-Restsaldo"

Fehlerhafte Faxe erneut senden Nicht gesendete oder fehlerhafte Faxe erneut senden
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > Fehlerhafte Faxe erneut senden

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > Fehlerhafte Faxe erneut senden

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > Fehlerhafte Faxe erneut senden

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > Fehlerhafte Faxe erneut senden

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > Fehlerhafte Faxe erneut senden

NFE-Fälligkeitsbericht Ein Bericht über die Transaktionen der Lösung "Global Ledger", die gebucht werden, wenn der Bericht "Nicht fakturierter Eingang" für einen Periodenabschluss im Aktualisierungsmodus ausgeführt wird. Es gibt drei Berichte, die Übersichtsdaten, Bestellungsdetails und Bestellungsrechnungsdetails anzeigen. Sie zeigen alle Bestellpositionen an, die zum Zeitpunkt der Ausführung des Berichts "Nicht fakturierter Eingang" nicht fakturierte Eingänge hatten.

Dieser Bericht kann von Einkäufern, Eingangs- oder Kreditorenpersonal während des Monats ausgeführt werden, um nicht fakturierte Eingänge zu verfolgen. Auf diese Weise ist es leichter, den Bestellungsabgrenzungsbetrag zu reduzieren, sodass er nicht von Periode zu Periode größer wird.

  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Listen und Prozesse > Listen der Lösung "Einkauf" > NFE-Fälligkeitsbericht

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Prozesse in anderen Systemen > Listen der Lösung "Einkauf" > NFE-Fälligkeitsbericht

  • Einkauf - Warenempfänger:

    Listen der Lösung "Einkauf" > NFE-Fälligkeitsbericht

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Listen der Lösung "Einkauf" > NFE-Fälligkeitsbericht

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Listen der Lösung "Einkauf" > NFE-Fälligkeitsbericht

Seriennummern Wird verwendet, um die Informationen zur Seriennummer der serienverfolgten Artikel an einem Bestandsstandort abzufragen.
  • Einkauf - Manager:

    Listen und Prozesse > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Seriennummern aus.

  • Einkauf - Einkäufer:

    Sonstige Prozesse verwalten > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Seriennummern aus.

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Seriennummern aus.

    Oder

    Artikeleinrichtung > Bestandsinformationen, wählen Sie den Tab Seriennummern aus.

  • Artikelstammdaten - Experte:

    Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Seriennummern aus.

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Bestandsmanagementverarbeitung > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Seriennummern aus.

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Bestandsmanagement > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Seriennummern aus.

    Oder

    Beschaffungsmanagement einrichten > Artikel > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Seriennummern aus.

Eingangsdaten konvertieren
  • Einkauf - Manager:

    EDI-Verarbeitung > Eingangsdaten konvertieren

  • EDI-Administrator:

    Eingangsdaten konvertieren

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    EDI-Verarbeitung > Eingangsdaten konvertieren

    Oder

    Einkaufsverarbeitung > EDI-Verarbeitung > Eingangsdaten konvertieren

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    EDI > Eingangsdaten konvertieren

    Oder

    Einkauf > EDI > Eingangsdaten konvertieren

Ausgangsdaten konvertieren
  • Einkauf - Manager:

    EDI-Verarbeitung > Ausgangsdaten konvertieren

  • EDI-Administrator:

    Ausgangsdaten konvertieren

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    EDI-Verarbeitung > Ausgangsdaten konvertieren

    Oder

    Einkaufsverarbeitung > EDI-Verarbeitung > Ausgangsdaten konvertieren

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    EDI > Ausgangsdaten konvertieren

    Oder

    Einkauf > EDI > Ausgangsdaten konvertieren

Lagerbestand Wird verwendet, um die Lagerbestandsinformationen für Artikel an einem Bestandsstandort zu finden. Sie können den neuen Artikelstandort öffnen, aktualisieren, löschen, erstellen und anfordern.
  • Einkauf - Manager:

    Listen und Prozesse > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Lagerbestandsmenge aus.

  • Einkauf - Einkäufer:

    Sonstige Prozesse verwalten > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Lagerbestand aus.

  • Bestandsmanagement - Manager:

    Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Lagerbestand aus.

    Oder

    Artikeleinrichtung > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Lagerbestand aus.

  • Artikelstammdaten - Experte:

    Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Lagerbestand aus.

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Bestandsmanagementverarbeitung > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Lagerbestand aus.

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Bestandsmanagement > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Lagerbestand aus.

    Oder

    Beschaffungsmanagement einrichten > Artikel > Bestandsdaten, wählen Sie den Tab Lagerbestand aus.

Warenausgaben nach Diversitätscode Eine Übersicht der Unternehmensausgaben für eine bestimmte Ware. Nach Diversitätscode gruppiert, innerhalb eines angegebenen Rechnungsdatumsbereichs, von einer angegebenen Lieferantengruppe.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Beschaffungsmanagementberichte verwalten > Einkaufsberichte > Warenausgaben nach Diversitätscode

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Berichte > Warenausgaben nach Diversitätscode

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Berichte > Warenausgaben nach Diversitätscode

Warenausgaben nach Lieferant Eine Übersicht der Unternehmensausgaben für eine bestimmte Ware. Nach Lieferant gruppiert, aus einer angegebenen Lieferantengruppe, innerhalb eines angegebenen Rechnungsdatumsbereichs.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Beschaffungsmanagementberichte verwalten > Einkaufsberichte > Warenausgaben nach Lieferant

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Berichte > Warenausgaben nach Lieferant

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Berichte > Warenausgaben nach Lieferant

Artikelhistorie nach Lieferant Detaillierte Informationen zu Artikeln, die in früheren Einkaufstransaktionen von einer Firma verwendet wurden, sortiert nach Artikelart
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Beschaffungsmanagementberichte verwalten > Einkaufsberichte > Artikelhistorie nach Lieferant

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Berichte > Artikelhistorie nach Lieferant

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Berichte > Artikelhistorie nach Lieferant

Zertifizierung "Einkauf nach Diversitätscode" Eine Übersicht der Unternehmensausgaben in Bestellungen, gruppiert nach Diversitätscodezertifizierung, mit und ohne Diversitätscode, innerhalb eines angegebenen Rechnungsdatumsbereichs und von einer bestimmten Beschaffungsgruppe.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Beschaffungsmanagementberichte verwalten > Einkaufsberichte > Zertifizierung "Einkauf nach Diversitätscode"

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Berichte > Zertifizierung "Einkauf nach Diversitätscode"

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Berichte > Zertifizierung "Einkauf nach Diversitätscode"

Einkaufsberichte verwalten Zeigt alle Einkaufsberichte an, die vom Benutzer generiert wurden. Zeigt die Berichtsnummer, die Berichtsart, die Berichtsbeschreibung, das Druckdatum und die Druckzeit jedes Datensatzes.
  • Einkauf - Manager und Einkauf - Einkäufer:

    Beschaffungsmanagementberichte verwalten > Einkaufsberichte > Einkaufsberichte verwalten

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > Berichte > Einkaufsberichte verwalten

  • Beschaffungsmanagement-Übersicht:

    Einkauf > Berichte > Einkaufsberichte verwalten

Transaktionshistorie Wird verwendet, um die Historie freigegebener Bestandstransaktionen abzufragen.
  • Einkauf - Manager:

    EDI-Verarbeitung > Menü für EDI-Daten > Transaktionshistorie

  • EDI-Administrator:

    Menü für EDI-Daten > Transaktionshistorie

  • Beschaffungsmanagement - Bearbeiter:

    Einkaufsverarbeitung > EDI-Verarbeitung > Menü für EDI-Daten > Transaktionshistorie

    Oder

    EDI-Verarbeitung > Menü für EDI-Daten > Transaktionshistorie

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    EDI > Menü für EDI-Daten > Transaktionshistorie