Korrigieren von Fehlern von im Journal eingetragenen Vertragsrechnungen
Verwenden Sie dieses Verfahren, um alle Fehler zu korrigieren und die in das Journal eingetragene Rechnungsgruppe zu stornieren. Führen Sie die Journalerstellung für die Rechnungsgruppe erneut aus, und vergewissern Sie sich, dass keine neuen Fehler vorhanden sind. Nachdem die Fehler behoben wurden, können die Datensätze manuell gelöscht werden. Es wird empfohlen, die Fehlerliste zu speichern. Sie können ein Benutzerfeld hinzufügen, um Anmerkungen zu berücksichtigen, mit denen die zum Lösen des Fehlers verwendete Methode identifiziert und angegeben wird, wer das Problem gelöst hat.