Zuweisen bestimmter Auftragspositionen für Kundenrücksendungen
-
Wählen Sie aus.
-
Öffnen Sie einen Auftragsrücksendungsdatensatz.
-
Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Erstellen.
-
Geben Sie Folgendes an:
- Artikel
- Wählen Sie die Nummer des zurückgesendeten Catch-Weight-Artikels aus.
- Standort
- Wählen Sie einen Lagerstandort innerhalb des Firmenbestands aus.
- Positionsart
- Wählen Sie die Art des Bestands für die Position aus.
- Grundcode
- Wählen Sie den Grundcode aus, um die Ursache für die Erstellung von Gutschriften anzugeben.
- Menge
- Geben Sie die Rücksendungsmenge in der Verkaufsmaßeinheit an.
- Catch-Weight-Menge Bestand
- Geben Sie die an den Bestand zurückzusendende Menge an. Verwenden Sie die Lagermaßeinheit.
- Preis pro Einheit
- Geben Sie den Preis pro Einheit des Artikels an. Standardwert ist der Preis pro Einheit aus der Rechnung des zurückgesendeten Artikels.
- Kosten pro Einheit
- Geben Sie die Kosten pro Einheit der Position an. Standardwert sind die Kosten pro Einheit aus der Rechnung des zurückgesendeten Artikels.
- Kundenbestellungsnummer
- Wählen Sie die Kundenbestellung aus. Wenn es sich bei dem Auftrag um einen Streckengeschäftauftrag handelt, geben Sie die Bestellungsnummer an, die dem Streckengeschäft zugeordnet ist.
- Kundenbestellungscode
- Wählen Sie den Bestellungscode aus.
- Globale Positionsart
- Wählen Sie die globale Positionsart aus.
-
Geben Sie im Abschnitt "Disposition" folgende Informationen an:
- Vom Kunde angeforderte Aktion
- Wählen Sie aus, ob der Kunde die Ausstellung einer Gutschrift oder einen automatischen Ersatz der Waren angefordert hat.
- Gutschrift erstellen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Gutschrift für die Rücksendung zu erstellen.
- Bestandsdisposition
- Wählen Sie aus, ob die zurückgegebenen Waren an das Lager zurückgesendet, verschrottet oder ignoriert werden sollen.
- Rücksendungsrücknahmekosten
- Wählen Sie den Zusatzkostencode aus, um dem Kunden die Wiederauffüllung von Artikeln in Rechnung zu stellen.
- Verkaufskonto
- Wählen Sie das Verkaufskonto aus, das für zurückgesendete Bestands- und Nichtlagerartikel entlastet werden soll.
- Gegenkonto
- Wählen Sie das Gegenkonto aus, auf das Umsatzkosten (UKst) für zurückgesendete Nichtlagerartikel gebucht werden sollen.
- UKst-Konto
- Wählen Sie das Konto aus, das mit der Umsatzkostenbuchung für zurückgesendete Bestands- und Nichtlagerartikel belastet werden soll.
-
Klicken Sie auf Speichern.