Fattura fiscale online per l'Ungheria

Questa sezione fornisce informazioni sui requisiti di interfaccia tra HMS e la Fatturazione online dell'Ungheria.

Per tutte le fatture fiscali generate dall'applicazione, i dettagli della fattura vengono generati in formato XML e inviati all'autorità fiscale ungherese.

La schermata Fattura fiscale viene aggiornata con i seguenti campi/opzioni:

  • Messaggio in linea: messaggio di convalida per il modulo di risposta alla fattura fiscale.
  • Stato in linea: stato della fattura specificato nel modulo della risposta.
  • Azioni: sono state aggiunte le opzioni Verifica stato in linea e Invia di nuovo fattura in linea.

L'utente può eseguire nuove azioni in base alla configurazione dei parametri.

  • Verifica stato in linea: utilizzare questa opzione per convalidare lo stato della fattura riportato nell'interfaccia. La risposta viene automaticamente inserita nel campo Stato online.
  • Invia nuovamente fattura online: utilizzare questa opzione per rigenerare e inviare nuovamente il file XML in caso di errore dell'interfaccia.

I prerequisiti per la Fatturazione online in Ungheria sono:

  • Selezionare la casella di controllo Soggetto privato nella schermata Conto - scheda Fatturazione fiscale.
  • Specificare i seguenti parametri della struttura ricettiva nella schermata Configurazione struttura ricettiva - scheda Struttura ricettiva:
    Parametro Tipo Descrizione
    HUONINV Flag Selezionare questo parametro per abilitare la fatturazione online nell'interfaccia specifica per l'Ungheria.
    HUONINVEKEY Testo Specificare la chiave di scambio XML per la fatturazione online in Ungheria.
    HUONINVSKEY Testo Specificare la chiave di firma XML per la fatturazione online in Ungheria.
  • Impostare il partner Databridge. Per ulteriori informazioni vedere Aggiunta del partner Databridge per la fatturazione elettronica in Ungheria.
  • Definire la mappatura. Per ulteriori informazioni vedere Impostazione della mappatura dei riferimenti incrociati
Nota: 
  • L'importo della caparra non può essere maggiore dell'importo del pagamento richiesto.
  • La fattura relativa alla caparra dell'ospite deve essere corretta se l'importo effettivamente speso è inferiore all'importo della caparra e il saldo della ricevuta risulta quindi negativo. L'importo della caparra in eccesso deve essere rimborsato.
  • Come previsto dalla normativa vigente, la fattura fiscale finale non può essere chiusa con un saldo negativo.