Visualizzazione e registrazione di batch di addebiti diretti

Utilizzare la pagina Batch addebiti diretti per visualizzare e registrare i batch di addebiti diretti. Nella pagina è anche possibile visualizzare e registrare le singole spese C/C che compongono il batch di addebiti diretti.

Associazione automatica fattura annullata: se la casella di controllo del parametro ARAUTOMATCHVOIDDB della struttura ricettiva è selezionata, il sistema crea una fattura di credito per l'addebito annullato e associa automaticamente la nuova fattura di credito alla fattura di debito contenente l'addebito annullato originario.

Un batch di addebiti diretti può essere impostato su uno degli stati seguenti:

  • FAILED : gli addebiti elencati nel batch hanno dato origine a un errore e, pertanto, non sono stati registrati nei conti C/C.
  • INPROG (In corso): nel batch sono inclusi addebiti con vari tipo di stato, FAILED, POSTED e PENDING
  • PENDIN (Spesa in sospeso): gli addebiti non sono stati registrati nei conti C/C.
  • POSTED (Spesa registrata): gli addebiti sono stati correttamente registrati nei conti CC.

Per visualizzare e registrare batch di addebiti diretti, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Contabilità clienti > Batch addebiti diretti.
  2. Selezionare un batch con stato In sospeso.
  3. Fare clic su Registra batch per registrare il batch.