Detalj i datainmatning för transaktion – kons. skulder
Använd den här sidan om du vill stämma av en enhet och koncerninterna kontosaldon i en transaktionsvaluta. För att aktivera avstämning måste både enheten och den koncerninterna enheten använda en transaktionsvaluta.
Du når den här sidan genom att klicka på differensen mellan kontosaldon på sidan Detalj om koncernintern matchning – kons. skulder.
I datarutnätet visas konsolideringsskuldrelaterad enhetskontobalans och motkonton, koncerninternt kontobalans för vald konsolideringsprocess.
Enhetsbokföraren kan verifiera värden i enheten och koncerninterna kontoavsnitt, men kan endast ange värden för den enhet de är ansvariga för. Värden i det koncerninterna avsnittet är skrivskyddade. Värdena visas i tillämpliga valutor för följande valutatyper:
- Transaktionsvaluta
- Koncernvaluta: Omvandlat från transaktionsvaluta
- Lokal valuta
- Koncernvaluta: Omvandlat från lokal valuta
För att stämma av den ovanstående differensen i enhetens och de koncerninterna kontobalanserna måste enhetsbokföraren som är ansvarig för enheten ange relevanta värden i en transaktionsvaluta för de tillämpliga valutorna. Enhetsbokföraren som är ansvarig för koncerninterna enheten måste göra det samma i motkontot och det koncerninterna kontot. Först då är avstämningsprocessen klar och slutförd. Enhetsbokföraren kan även ange värden i lokala valutor, men detta är endast i informationssyfte och påverkar inte några data.
Baserat på de tillämpliga valutakurser som har kopplats till konton i Business Modeling beräknas transaktionens valutavärden automatiskt till koncernvalutevärden.