Configurazione del consolidamento del patrimonio netto
- In Business Modeling selezionare Moduli > Consolidation > Processi, quindi fare clic sulla scheda Capitale.
 - Selezionare il processo EQ dall'elenco e fare clic sull'icona di modifica.
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				Cliccare sulle icone di ricerca per selezionare i valori di questi elementi:
				
- Utile (perdita) da Entità collegate (base di calcolo): Un conto profitti e perdite di gruppo, che è la base di calcolo della quota che contribuisce all'azionista. Ad esempio, Utile (perdita) attribuibile al detentore del patrimonio netto del Padre.
 - Partecipazioni in entità collegate: un conto di gruppo in cui viene registrato l'investimento in entità collegate. In genere, si tratta di un conto attività, ad esempio Investimenti in entità collegate.
 - Dettaglio partecipazioni in entità collegate per incrementi: se il conto selezionato include dettagli di prospetto, selezionare un dettaglio per gli incrementi.
 - Dettaglio partecipazioni in entità collegate per decrementi: se il conto selezionato include dettagli di prospetto, selezionare un dettaglio per i decrementi, ad esempio Dismissioni.
 - Profitto da entità collegate: un conto di contropartita di profitti e perdite del gruppo in cui viene registrato l'utile da entità collegate e joint venture, ad esempio Utili da società consociate e Joint Venture (Patrimonio netto).
 - Dettaglio profitto da entità collegate: Se il conto di contropartita selezionato ha dettagli di prospetto, selezionare un dettaglio.
 - Perdite da Entità collegate: Conto di gruppo di contropartita del conto economico in cui sono registrate le perdite delle entità collegate e delle joint venture. Ad esempio, Perdite da joint venture collegate (patrimonio netto).
 - Dettaglio perdite da entità collegate: Se il conto di contropartita selezionato ha dettagli di prospetto, selezionare un dettaglio.
 - Crediti ricevuti da Entità collegate: Conto di gruppo di contropartita del conto economico in cui sono registrati i dividendi delle entità collegate e delle joint venture. Ad esempio, i redditi da dividendi di joint venture collegate.
 - Dividendi ricevuti da Entità collegate Dettaglio: Se il conto di contropartita selezionato ha dettagli di prospetto, selezionare un dettaglio.
 
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				Fare clic su Salva.
				Un processo viene contrassegnato come configurato quando sono specificati tutti i conti di gruppo e i dettagli di prospetto necessari.
 - Per attivare il processo in base al patrimonio netto, selezionare la casella di controllo del processo EQ nella colonna Attivato dell'elenco dei processi.
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				Selezionare un valore per la proprietà aggiuntiva Base di consolidamento secondo le esigenze.
				Sono disponibili i valori riportati di seguito:
- Dati dell'entità rettificati
 - Dati dell'entità rettificati incluso riporto
 - Stato patrimoniale consolidato
 
 - Fare clic su Salva.
 - Per rendere effettiva la configurazione del processo di consolidamento, pubblicare il modello.
 
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