Generación de saldos de apertura de conjunto de configuración
Para cada cuenta, la opción
copia el saldo de cierre del año anterior para diciembre en el saldo de apertura del primer período del primer año del conjunto de configuración.Los saldos de cierre de las cuentas de hoja de balance se deben cargar en el mes de diciembre del año anterior. Si el año completo de datos reales no está disponible y solo se está cargando un período, el saldo de cierre (acumulado anual) se debe cargar en el mes de diciembre.