Infor Enterprise Performance Management – Benutzerhandbuch für Financial Consolidation (Cloud)

Startseite

Zurück

Weiter

  • Hilfe
  • URL kopieren
  • PDF
  • Diese Seite drucken

Hilfe

URL kopieren

Die URL des Themas wurde in die Zwischenablage kopiert.

PDF

Drucken

Übersicht zu Financial Consolidation
Benutzerrollen für Financial Consolidation
Group Accountant Custom
Consolidation Read Only Custom
Navigation
Startseite
Statuszuweisung zum Verarbeiten von Schritten
Farbcodes für Prozessschritte
Dashboard-Symbole
Allgemeine Symbole
Seiten- und Berichtssymbole
Statussymbole
Konfiguration in Business Modeling
Financial Consolidation aktivieren
Konfiguration der Geschäftsobjekte
Geschäftsobjekte hinzufügen und umbenennen
Kalender definieren
Basisperiode und Basisjahr - Konfiguration
Geschäftsobjekte
Gruppen
Gesellschaften
Konzernkonten
Eigenschaften
Best Practice zur Einrichtung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanzstrukturen
Zeichenkonventionen in Konzernkontenrahmen
Zeichen für Dateneingabeseiten und Berichte definieren
Zeichen für Quelldaten überprüfen
Anzeige von Finanzabweichungen in Berichten definieren
Cashflow-Konzernkonten
Eigenschaften - Cashflow-Konzernkonten
Segmente
Konsolidierungsversionen, Prüfungen, Ebenen und Anpassungsebenen
Datensätze manuell hinzufügen
Datensätze aus einer Datei hochladen
Datensätze aus der Integrationsdatenbank importieren
Teilkonzerne konfigurieren
Features des Financial Consolidation-Moduls
Hauptanwendung konfigurieren
Berechnungsregeln verwalten
Startseite konfigurieren
Verwendung von Eliminierungselementen für Segmente
Hierarchie der Segmente
Gewinn und Verlust konfigurieren
Bilanz konfigurieren
Cashflow konfigurieren
Prozesse konfigurieren
Eliminierungen verwalten
Prozesse aktivieren
Benutzerdefinierten Prozess registrieren und aktivieren
Benutzerdefinierten Prozess löschen
Modelle veröffentlichen
Gesellschaftsprozess
Parametrisierung - Gesellschaftsprozess
Gesellschaftsparameter
Gesellschaftsparameter kopieren
Änderungen der Funktionswährung der Gesellschaft
Gewinnmargen pflegen
Gewinnmargen kopieren
Datentransfer und Prozesse
Spiegel
Saldenvortrag Spiegel
Saldovortrag Spiegel
Übertrag für Gesellschaftsbuchungsjournale
Übertrag für Gesellschaftsbuchungsjournale
Spezielle Transferkonten
Gewinnrücklagen
Währungsumrechnungsdifferenz - Bilanz
Vorläufige Bilanz
Daten aus den Integrationstabellen oder einer Datei laden
Validierungsregeln für Datenladungen in Financial Consolidation
Datenbereich löschen
Dateneingabe
Spiegeldetails verteilen
Abgleichen der Spiegeldaten mit Finanz- und Segmentdaten
Gesellschaftsdaten kopieren
Buchungsjournalverwaltung
Gesellschaftsbuchungsjournal erstellen, speichern und verbuchen
Buchungsjournal anzeigen
Details eines verbuchten Buchungsjournals anzeigen
Buchungsjournal bearbeiten
Buchungsjournal kopieren und bearbeiten
Buchungsjournal löschen
Buchungsjournal stornieren
Direkte Vorgängerbuchungsjournale anzeigen
Gesellschaftsbuchungsjournale kopieren
Dauerbuchungsjournale
Dauerbuchungsjournal erstellen
Liste der Dauerbuchungsjournale anzeigen
Dauerbuchungsjournal verbuchen
Stornierung von Dauerbuchungsjournalen
Verbuchtes Dauerbuchungsjournal stornieren
Gespeichertes Dauerbuchungsjournal stornieren
Buchungsjournalimport
CSV-Dateistruktur
Buchungsjournale importieren
Importierte Buchungsjournale speichern und verbuchen
Buchungsjournale exportieren
Kurse und Abstimmung
Währungsumrechnung
Standardkurse
Stichtagskurs
Durchschnittskurs
Gewichteter Durchschnittskurs
Standardkurse pflegen
Standardkurse kopieren
Kreuzkurse berechnen
Historische Wechselkurse
Historischer Kurs
Historischer Kurs Innenbeziehung
Historischer Kurs Spiegel
Historischer Kurs Spiegel und Innenbeziehung
Historische Kurse pflegen
Massenübernahme
Berechnungen mit historischen Kursen
Historische Wechselkurse kopieren
Überprüfung der historischen Kurse
Währungsumrechnungsdifferenzen
Konten und Spiegel
Währungsberechnung des Spiegeldetails
Gewichteter Durchschnittskurs zur Berechnung einer Bewegung
Währungsumrechnungsdifferenz berechnen
Währungsumrechnung zwischen Konzerngesellschaften
Innerbetriebliche Kontenabstimmung
Innerbetriebliche Abstimmung mit Transaktionen
Innerbetriebliche Abstimmung - Status
Transaktionen - Status innerbetriebliche Dateneingabe
Innerbetriebliche Abstimmung (Detail) - Schuldenkonsolidierung
Transaktionen - Dateneingabe Detail - Schuldenkonsol.
Innerbetriebliche Abstimmung (Detail) - Aufwand- und Ertragskonsolidierung
Transaktionen - Dateneingabe Detail - Aufwands-/Ertragskonsol.
Kontenabstimmung (unternehmensintern)
Innerbetriebliche Kontenabstimmung - Detail - Übersicht
Cashflow
Gesellschaft-Cashflow erstellen
Berechnung des lokalen Cashflows und der Währungsdifferenz
Berichterstellung - Gesellschaftsprozess
Gesellschaftsabschlüsse
Gesellschaft - Audit Trail
Gesellschaftswährungsanalyse
Gesellschaftsspiegel
Gesellschaft - Kontenanalyse
Konzernprozess
Parametrisierung - Konzernprozess
Konzernparameter
Änderungen an der Konzernwährung
Beteiligung
Rechtliche Gesellschaftsbeteiligung
Rechtsgesellschaftsbeteiligung definieren
Änderungsanforderung für Beteiligungen hinzufügen
Beteiligungsinformationen
Kaufinformationen dokumentieren
Geschäfts- oder Firmenwertberechnung
Amortisation des Geschäfts- oder Firmenwerts
Abschreibung von Geschäfts- oder Firmenwert und stillen Reserven berechnen
Verkaufsinformationen dokumentieren
Änderungsanforderungen für Beteiligung importieren
Änderungsanforderungen für Beteiligung mit oder ohne Beteiligungsinformationen exportieren
Konzern - Beteiligungen
Rechtsgruppen- und Verwaltungsgruppen-Beteiligung berechnen
Berechnung von Minderheiten
Beteiligungskonzepte
Parallele Konsolidierung
Teilkonzerne aktivieren
Beispiel für eine Beteiligungsstruktur, wenn Teilkonzerne aktiviert sind
Datenübertragung
Übertrag für Konzernbuchungsjournale
Übertrag von Konzernbuchungsjournalen
Spezielle Transferkonten
Gewinn und Verlust aus Gewinn- und Verlustrechnung auf Gewinnrücklagen der Bilanz
Gewinnrücklagen
Gewinnrücklagen der Minderheitsbeteiligungen
Währungsumrechnungsdifferenz - Bilanz
Währungsumrechnungsdifferenz - Bilanz - Minderheitsbeteiligungen
Der Transfer der angepassten Gesellschaftsbilanz in einen Konzern
Buchungsjournalverwaltung
Konzernbuchungsjournal erstellen, speichern und verbuchen
Buchungsjournal anzeigen
Details eines verbuchten Buchungsjournals anzeigen
Buchungsjournal bearbeiten
Buchungsjournal kopieren und bearbeiten
Buchungsjournal löschen
Buchungsjournal stornieren
Direkte Vorgängerbuchungsjournale anzeigen
Dauerbuchungsjournale
Dauerbuchungsjournal erstellen
Liste der Dauerbuchungsjournale anzeigen
Dauerbuchungsjournal verbuchen
Stornierung von Dauerbuchungsjournalen
Verbuchtes Dauerbuchungsjournal stornieren
Gespeichertes Dauerbuchungsjournal stornieren
Buchungsjournalimport
CSV-Dateistruktur
Buchungsjournale importieren
Importierte Buchungsjournale speichern und verbuchen
Buchungsjournale exportieren
Konsolidierungsprozesse
Standardprozesse
Kapitalkonsolidierung
Eliminierung von Investitionen in Tochtergesellschaften
Den Prozess der Eliminierung von Beteiligungen an Tochtergesellschaften konfigurieren
Offenlegung von Minderheitsbeteiligungen in der Bilanz
Direkte und indirekte Minderheitsbeteiligungen in der Bilanz
Offenlegung von Minderheitsbeteiligungen in der Gewinn- und Verlustrechnung
Konfigurieren von Minderheitsbeteiligungen in der Gewinn- und Verlustrechnung
At-Equity
Automatische Erfassung
Beispiele
Konsolidierung des Eigenkapitals konfigurieren
Schuldenkonsolidierung
Saldovortrag in der Schuldenkonsolidierung erfassen
Alternative zur Nichterfassung des Saldenvortrags in der Schuldenkonsolidierung
Differenz in Gewinn und Verlust erfassen
Differenz im Eigenkapital erfassen
Konsolidierung von Segmenten
Konsolidierung von Schuldenprozessen
Schuldenkonsolidierung analysieren
Konsolidierung von Schulden konfigurieren
Aufwands- und Ertragskonsolidierung
Abstimmung
Übertrag in der Aufwands- und Ertragskonsolidierung erfassen
Konsolidierung von Segmenten
Aufwands- und Ertragskonsolidierung
Analyse der Aufwands- und Ertragskonsolidierung
Aufwands- und Ertragskonsolidierung konfigurieren
Unternehmensinterne Gewinneliminierung
Den Prozess Unternehmensinterne Gewinneliminierung konfigurieren
Konsolidierungsprozesse ausführen oder abbrechen
Hierarchische Segmentkonsolidierung mit Eliminierungselementen
Beispiel
Cashflow
Cashflow-Parameter festlegen
Cashflow-Parameter kopieren
Einen Konzern-Cashflow erstellen
Konzern - Cashflow-Anpassungen
Konzern Cashflow - Summen-Anweisung
Cashflow Summen Konzern GuV Analyse
Konzern - Cashflow-Abschluss
Konzern - Cashflow-Abschluss - Analyse
Berichte - Konzernprozess
Konzern-Anweisungen
Summen Konzern-Anweisungen
Konzern - Audit Trail
Konzernspiegel
Konzern - Hierarchische Segmentierungsanalyse
Konzern-Kontenanalyse
  • Links
  • docs.infor.com
  • Senden Sie uns Ihren Kommentar zu dieser Seite
  • Produktsupport
  • Link in neuer Registerkarte öffnen
  • Link in neuem Fenster öffnen
  • Link in die Zwischenablage kopieren