Konfigurera balansräkning
		- 
				Kontrollera att affärsobjektet Koncernkonton har konfigurerats.
			
 
- 
				Välj  och klicka på Konfigurera.
			
 
- 
				Ange följande information:
				
					
						
							- Summa tillgångar
 
							- Välj toppkoncernstillgångskontot i balansräkningshierarkin. Du kan endast välja konton av typen A (tillgångar). Summa tillgångar beräknas i syfte att använda samma kontroller, rapportering och konsolideringsprocesser. Summa tillgångar används även i modulen Budgeting & Planning.
 
						
						
							- Summa skulder
 
							- Välj toppkoncernsskuldkontot i balansräkningshierarkin. Du kan endast välja konton av typen L (skulder). Summa skulder beräknas i syfte att använda samma kontroller, rapportering och konsolideringsprocesser. Summa skulder används även i modulen Budgeting & Planning.
 
						
						
							- Balansräkning – resultat
 
							- Välj det koncernkonto för eget kapital som har ökats med periodens vinst eller minskats med periodens förlust. Du kan endast välja konton av typ A eller L. Normalt används typ L. Det här kontot får resultatet från resultaträkningen. Det här kontot används i konsolideringsprocesser och i modulen Budgeting & Planning.
 
						
						
							- Schemadetalj för Balansräkning – resultat
 
							- Ange ID för schemadetaljen för det angivna kontot för eget kapital. Vanligtvis är detta en ingående balans.
 
						
						
							- Latent skatt – tillgångar
 
							- Välj koncernkontot för att lagra systemgenererade latenta skattetillgångar. Du kan endast välja konton av typ A.
 
						
						
							- Latent skatt – skulder
 
							- Välj koncernkontot för att lagra systemgenererade latenta skatteskulder. Du kan endast välja konton av typ L.
 
						
						
							- Valutaomräkningsdifferenser
 
							- Välj balansräkningskoncernkontot för systemgenererade växelkursdifferenser. Dessa differenser uppstår vid nyomräkningen av balansräkningen med balansräkningens valutakurs. Du kan endast välja konton av typ A eller L. Vi rekommenderar att du ger det här kontot ett beskrivande namn, t.ex . Omräkningsreserv BS.
 
						
						
							- Avrundningsdifferenser
 
							- Välj det balansräkningskoncernkonto där du vill lagra systemgenererade avrundningsdifferenser som uppstår på grund av konsolideringsprocesser. Du kan endast välja konton av typ A eller L. Vi rekommenderar att du väljer samma konto som i fältet Valutaomräkningsdifferenser.
 
						
					
				 
			 
- 
				Klicka på Spara.