Konfigurera konsolidering av skulder
Konsolidering av skulder eliminerar konton som ställs in för exempelvis fordringar mot motkontona som ställts in för skulder.
- I Business Modeling väljer du Moduler > Konsolidering > Processer och klickar på fliken Skulder.
 - 
				Utför någon av följande åtgärder:
				
Alternativ Beskrivning Klicka på plusikonen. Visar dialogrutan Lägg till eliminering. Välj en eliminering och klicka på ikonen Redigera Visar dialogrutan Redigera eliminering  - 
				Ange följande information:
				
- ID
 - Ange ett ID för elimineringen.
 - Namn
 - Ange ett namn för elimineringen.
 - Du kan även klicka på ikonen Översätt namn och ange översättningar av namnet på ett eller flera språk.
 - Tröskel
 - Ange tröskelvärdet vid vilket elimineringen tillämpas.
 
 - 
				Klicka på uppslagningsikonerna när du vill välja värden för följande objekt:
				
- Konto för valutaomräkningsdifferenser: Ett konto för att visa valutaomräkningsdifferenser.
 - Detaljer för valutaomräkningsdifferenser: En detalj för kontot som visar valutaomräkningsdifferenser.
 - Konto för övriga differenser: Ett konto för att visa andra differenser. Om exempelvis fordringar och skulder inte matchar varandra registreras differensen på detta konto.
 - Detaljer för övriga differenser: En detalj för det konto som visar andra differenser.
 - Kontouppsättning: Vi rekommenderar att du väljer fordringskonton.
 - Motkontouppsättning: Vi rekommenderar att du väljer skuldkonton.
 
 - 
				Om du vill spara en tillagd eliminering eller redigerad eliminering klickar du på + Lägg till respektive Spara.
				Du kan spara en eliminering när du har angett dess ID, namn och tröskelvärde. En eliminering markeras som konfigurerad när alla obligatoriska koncernkonton och schemadetaljer anges.
 - Om du vill aktivera obligatoriska elimineringsprocesser för skulder, markerar du i kolumnen Aktiverad, i listan över processer, kryssrutan för de processer som ska aktiveras.
 - 
				Välj ytterligare egenskaper efter behov.
				Följande ytterligare egenskaper och värden är tillgängliga:
- Antal journaler per företag och koncernintern relation
- En: Anger att en journal skapas för båda enheterna tillsammans.
 - Två: Anger att en separat journal skapas för varje enhet.
 
 - Konsolideringsgrund
- Justerade enhetsdata
 - Justerade enhetsdata inklusive balansering: Används vanligtvis vid konsolidering av skulder.
 - Konsoliderad balansräkning
 
 
 - Antal journaler per företag och koncernintern relation
 - Klicka på Spara.
 - Publicera modellen om du vill aktivera konfigurationen av konsolideringsprocessen.
 
Relaterade ämnen