Konfigurera konsolidering av skulder
Konsolidering av skulder eliminerar konton som ställs in för exempelvis fordringar mot motkontona som ställts in för skulder.
- I Business Modeling väljer du Moduler > Konsolidering > Processer och klickar på fliken Skulder.
-
Utför någon av följande åtgärder:
Alternativ Beskrivning Klicka på plusikonen. Visar dialogrutan Lägg till eliminering. Välj en eliminering och klicka på ikonen Redigera Visar dialogrutan Redigera eliminering -
Ange följande information:
- ID
- Ange ett ID för elimineringen.
- Namn
- Ange ett namn för elimineringen.
- Du kan även klicka på ikonen Översätt namn och ange översättningar av namnet på ett eller flera språk.
- Tröskel
- Ange tröskelvärdet vid vilket elimineringen tillämpas.
-
Klicka på uppslagningsikonerna när du vill välja värden för följande objekt:
- Konto för valutaomräkningsdifferenser: Ett konto för att visa valutaomräkningsdifferenser.
- Detaljer för valutaomräkningsdifferenser: En detalj för kontot som visar valutaomräkningsdifferenser.
- Konto för övriga differenser: Ett konto för att visa andra differenser. Om exempelvis fordringar och skulder inte matchar varandra registreras differensen på detta konto.
- Detaljer för övriga differenser: En detalj för det konto som visar andra differenser.
- Kontouppsättning: Vi rekommenderar att du väljer fordringskonton.
- Motkontouppsättning: Vi rekommenderar att du väljer skuldkonton.
-
Om du vill spara en tillagd eliminering eller redigerad eliminering klickar du på + Lägg till respektive Spara.
Du kan spara en eliminering när du har angett dess ID, namn och tröskelvärde. En eliminering markeras som konfigurerad när alla obligatoriska koncernkonton och schemadetaljer anges.
- Om du vill aktivera obligatoriska elimineringsprocesser för skulder, markerar du i kolumnen Aktiverad, i listan över processer, kryssrutan för de processer som ska aktiveras.
-
Välj ytterligare egenskaper efter behov.
Följande ytterligare egenskaper och värden är tillgängliga:
- Antal journaler per företag och koncernintern relation
- En: Anger att en journal skapas för båda enheterna tillsammans.
- Två: Anger att en separat journal skapas för varje enhet.
- Konsolideringsgrund
- Justerade enhetsdata
- Justerade enhetsdata inklusive balansering: Används vanligtvis vid konsolidering av skulder.
- Konsoliderad balansräkning
- Antal journaler per företag och koncernintern relation
- Klicka på Spara.
- Publicera modellen om du vill aktivera konfigurationen av konsolideringsprocessen.
Relaterade ämnen