Konfigurera balansräkning

  1. Välj Moduler > Consolidation > Balansräkning och klicka på Konfigurera.
  2. Ange följande information:
    Summa tillgångar
    Välj det toppkoncernskonto i hierarkin som används för att beräkna totala tillgångar.
    Summa skulder
    Välj det toppkoncernsskuldkonto i hierarkin som används för att beräkna totala skulder och eget kapital.
    Balansräkning – resultat
    Välj koncernens konto för eget kapital för vinst för perioden.
    Schemadetalj för balansräkning – resultat
    Ange ID för schemadetaljen för överföringsvinsten för perioden till balansräkningen.
    Latent skatt – tillgångar
    Välj koncernkontot för latenta tillgångar i balansräkningen.
    Latenta skatteskulder
    Välj koncernkontot för latenta skatteskulder för balansräkning.
    Valutaomräkningsdifferenser
    Välj koncernkontot för systemgenererade valutaomräkningsjusteringar.
    Avrundningsdifferenser
    Välj balansräkningens koncernkonto för avrundningsdifferenser.
  3. Klicka på Spara.